是的,你的理解是正確的

老師,個(gè)稅2020年19號(hào)文件中,針對(duì)的是全年薪金所得不超過(guò)6萬(wàn),可從一月份起直接按照6萬(wàn)計(jì)算扣除。請(qǐng)問(wèn),個(gè)稅匯算清繳員工自行完成,如果員工在兩地存在工資,薪金,或者勞務(wù)報(bào)酬,即便單位這部分不超過(guò)6萬(wàn),怎么確定員工整體收入不超過(guò)6萬(wàn)
假設(shè)a當(dāng)年沒(méi)有工資薪金,只有勞務(wù)報(bào)酬且不超過(guò)6萬(wàn),每次都是去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,并且都交了個(gè)稅。 按照綜合所得應(yīng)納稅額計(jì)算,是至少可以減除60000費(fèi)用的,那么他當(dāng)年綜合所得即使不超過(guò)12萬(wàn),是不是也需要做匯算清繳,按照減除后的計(jì)算來(lái)退稅?
老師您好,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,員工每月都按照正常工資申報(bào)個(gè)稅,但是收到外地轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的一筆勞務(wù)報(bào)酬2萬(wàn)元,查詢(xún)個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方按照5000的工資薪金申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到時(shí)候個(gè)人匯算清繳是按照工資薪金納稅還是按照勞務(wù)報(bào)酬征稅?
這道題不是給的勞務(wù)報(bào)酬的收入數(shù)據(jù)嗎?為什么在計(jì)算個(gè)稅時(shí),沒(méi)有按照勞務(wù)報(bào)酬的稅率來(lái)計(jì)算?而是按照工資薪金所得的稅率表來(lái)計(jì)算的?
我們搞石漠化治理項(xiàng)目,近四個(gè)月,請(qǐng)了600多個(gè)農(nóng)民工。那么請(qǐng)問(wèn)老師: 1.這批農(nóng)民工算是我們的職工嗎? 2.申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,申報(bào)為工資薪金所得稅、勞務(wù)報(bào)酬所得稅(連續(xù))、還是勞務(wù)報(bào)酬所得稅(非連續(xù))? 3.以上三種個(gè)稅的稅率分別是多少? 4.申報(bào)個(gè)稅之后,是不是還要按照這幾個(gè)月總工資額的2%來(lái)按季度繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問(wèn),會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買(mǎi)家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷(xiāo)售提成沒(méi)有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問(wèn)甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?


但是勞務(wù)報(bào)酬也有階梯式稅率的不是嗎?那樣算也好像要多交稅吧
不是的,勞務(wù)報(bào)酬是4000元為分界線(xiàn),你這個(gè)已經(jīng)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了