充值送積分 借:銀行存款20000 ????? 其他應(yīng)付款-送積分8000 ????? 貸: 預(yù)收賬款-充值費(fèi)28000 消費(fèi)積分 借:預(yù)收賬款 ???? 貸:主營(yíng)業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借:銷售費(fèi)用-積分 貸:其他應(yīng)付款-送積分
老師,餐飲業(yè) 會(huì)員充值沖一萬送3000,這個(gè)怎么做帳
個(gè)體餐飲行業(yè),辦會(huì)員卡,充值后贈(zèng)送的錢怎么做賬啊
我公司是餐飲行業(yè),充值送現(xiàn)金送酒水這些應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師,我想問下,餐飲業(yè),充值100送50,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,餐飲行業(yè)的充值1000送100怎么做賬呢,還有顧客使用的時(shí)候怎么做呢
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
不是說一次過消費(fèi)完的,要分很多次消費(fèi)這個(gè)應(yīng)該怎么做賬。
就是消費(fèi)積分 借:預(yù)收賬款 ???? 貸:主營(yíng)業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借:銷售費(fèi)用-積分 貸:其他應(yīng)付款-送積分
我是不是每次消費(fèi)了按照打折后的金額確認(rèn)收入。
要按預(yù)收款的比例分?jǐn)備N售費(fèi)用 比如消費(fèi)了14000 消費(fèi)積分 借:預(yù)收賬款-充值費(fèi)14000 ???? 貸:主營(yíng)業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借:銷售費(fèi)用-積分4000 貸:其他應(yīng)付款-送積分4000
以上分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)多少?
借:預(yù)收賬款-充值費(fèi)14000 ???? 貸:主營(yíng)業(yè)收入 14000/1.06 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 14000/1.06*0.06
那我主營(yíng)收入就確認(rèn)28000了,本來才收20000元。
你要減除這個(gè) 銷售費(fèi)用-積分4000,實(shí)際就是10000