月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 =100770-(20560-500)=80710已交增值稅六萬元, 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅80710 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅80710 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅80710 貸:銀行存款20710 ? ? ?應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅60000
2019年8月份 , 華海公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為400 200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為19 500元, 增值稅進項稅額合計為205 050元。當(dāng)月公司已用銀行存款支付增值稅稅款204 650元,請計算本月應(yīng)交增值稅并編制會計分錄。
經(jīng)計算本月應(yīng)交增值稅,銷項稅額為53300元,進項稅額為19380元,假設(shè)本月進項稅額轉(zhuǎn)出為87元請計算本月應(yīng)交增值稅
某公司12月增值稅進項稅額883165元,銷項稅額抵減1600元,已交稅金300000元,銷項稅額1134034元,進項稅額轉(zhuǎn)出453900元,試確定本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”余額,并進行結(jié)轉(zhuǎn)。
據(jù)企業(yè)本月發(fā)生銷項稅合計84,770元,進項稅轉(zhuǎn)出2萬,4578元進項稅,20,440元已交增值稅6萬元計算,該企業(yè)本月應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅賬戶的余額。
(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元增值稅進項稅額合計為195050元。當(dāng)月實際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當(dāng)月實際交納增值稅稅款310050月末轉(zhuǎn)出交增值稅。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進行會計核算處理。
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)