你好,你們買來(lái)是做什么用的?開的是農(nóng)產(chǎn)品的是嗎?就是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,如果你銷售出去,正常交稅的可以抵扣。
請(qǐng)問發(fā)票抵扣勾選時(shí)顯示出來(lái)的發(fā)票是怎么上傳到增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)的?
老師,勾選認(rèn)繳進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)后是不是再報(bào)稅,增值稅報(bào)表上就會(huì)自動(dòng)顯示己勾選認(rèn)證的金額可以抵扣銷項(xiàng)的?
認(rèn)證系統(tǒng)上是顯示通行費(fèi)電子發(fā)票,開的發(fā)票是浙江增值稅電子普通發(fā)票,我勾選的時(shí)候是可抵扣稅額加上去的?是不是做賬的時(shí)候我要提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額?????
新版增值稅服務(wù)平臺(tái)勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)這塊,上面顯示通行費(fèi)的增值稅電子普票,這也可以勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)上0稅額的發(fā)票是不顯示的不用勾選,現(xiàn)在單位作為數(shù)電票試點(diǎn)納稅人需要在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)的稅務(wù)數(shù)字賬戶中勾選,勾選明細(xì)里出現(xiàn)了早期的0稅額的發(fā)票顯示未勾選。 請(qǐng)問我現(xiàn)在是放置不管還是在本期勾選呢,這些0稅額的專票早期已入賬了
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
就是買來(lái)銷售的,開的是肉及肉制品鵝肉
你好,你銷售出去免稅嗎?免稅的話對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不要抵扣了。
不是的,銷售出去是繳稅
那就可以抵扣9%。票面的金額乘以9%。