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農(nóng)民合作社受托代銷非本社成員商品比如是90萬,賣出時(shí),借:銀行存款 100,貸:受托代銷商品 90,貸:經(jīng)營(yíng)收入 10,請(qǐng)問,合作社按照100萬開出賣出發(fā)票,實(shí)際手續(xù)費(fèi)收入10萬,這10萬要交增值稅嗎?如果要交,增值稅報(bào)表上,發(fā)票是100萬,收入是10萬,二者不一樣,怎樣填表? 上位老師說收入是100萬,可明明只收手續(xù)費(fèi)10呀,怎樣填制增值稅報(bào)表?

2023-08-27 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-27 20:05

您好 合作社按照100萬開出賣出發(fā)票 那您就要按照發(fā)票開具的金額100萬填收入的 除非貨物發(fā)票是委托方開具 您只開具10萬的代銷手續(xù)費(fèi)發(fā)票 那您的收入就是10萬

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您好 合作社按照100萬開出賣出發(fā)票 那您就要按照發(fā)票開具的金額100萬填收入的 除非貨物發(fā)票是委托方開具 您只開具10萬的代銷手續(xù)費(fèi)發(fā)票 那您的收入就是10萬
2023-08-27
您好,要交增值稅的,發(fā)票開的是100萬,收入就是100
2023-08-27
2)5日,甲公司委托丁公司銷售B商品100件,每件成本為0.8萬元,商品已經(jīng)發(fā)出,合同約定,丁公司應(yīng)按每件1萬.元對(duì)外銷售。甲公司按商品售價(jià)的10%向丁公司支付手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)增值稅稅率6%。25日,丁公司銷售B商品50件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,款項(xiàng)已收到。31日,甲公司收到丁公司代銷清單和手續(xù)費(fèi)的專用發(fā)票(增值稅稅率為6%),并根據(jù)代銷清單開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。2.根據(jù)資料(2),下列各項(xiàng)中,甲公司委托丁公司代銷商品會(huì)計(jì)處理正確的是(BD)。A.向丁公司發(fā)出商品時(shí):借:應(yīng)收賬款113貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13B.向J公司發(fā)出商品時(shí):借:發(fā)出商品80貸:庫存商品80C.收到丁公司代銷清單確認(rèn)手續(xù)費(fèi)時(shí):借:銷售費(fèi)用5應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.65貸:應(yīng)收賬款5.65D.收到丁公司代銷清單確認(rèn)銷售收入時(shí):借:應(yīng)收賬款56.5貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6.5
2022-12-19
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-11-07
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-04-01
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