是的,計(jì)提附加稅是按照預(yù)交的計(jì)提
老師,請(qǐng)問(wèn),一般計(jì)稅,在異地預(yù)交2%增值稅,同時(shí)預(yù)交的附加稅,假設(shè)當(dāng)月無(wú)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月申報(bào)時(shí)交7%增值稅,7%增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅能抵減異地預(yù)交的附加稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)本來(lái)是異地繳稅交在了本地,已經(jīng)補(bǔ)交了異地增值稅和附加稅,在本地交的部分在稅務(wù)局轉(zhuǎn)成了預(yù)交增值稅,那本地交的附加稅到哪里去了呢?還有賬務(wù)處理該怎么做呢?
老師 打擾了 在異地開(kāi)外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報(bào)預(yù)交稅 申報(bào)表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報(bào)預(yù)交稅時(shí)候 還要補(bǔ)上差額的2%部分嗎?
我一個(gè)異地工程項(xiàng)目在異地稅局預(yù)交了增值稅和附加稅但是我這個(gè)季度還沒(méi)開(kāi)票出來(lái)怎么辦這個(gè)預(yù)交的稅款
老師.請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候提了稅金及附加,之后我開(kāi)票了,用之前預(yù)交的附加稅抵了再交剩余的附加稅,我該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好,我們公司銷(xiāo)售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣(mài)給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人賣(mài)玉米的,也給別企業(yè)加工玉米掙加工費(fèi),我開(kāi)出的發(fā)票稅率是多少
老師好,請(qǐng)問(wèn)高企即征即退,公可收到的稅務(wù)咨詢(xún)費(fèi)1000多塊錢(qián)需要作為即征即退進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)倖幔?/p>
請(qǐng)問(wèn)公司注銷(xiāo)時(shí)賬上既有無(wú)法收回的應(yīng)收賬款30萬(wàn),也有無(wú)法支付的應(yīng)付賬款35萬(wàn),需如何處理,能互抵嗎?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
老師好!我公司是新辦企業(yè),未取得收入。4月份取得了一張專(zhuān)票,這個(gè)月認(rèn)定為一般納稅人。請(qǐng)問(wèn)這張專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老老師 我們是一家加油站(普通合伙企業(yè))每個(gè)月交個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,我們有一家餐飲小店,公司注冊(cè)的是餐飲服務(wù),現(xiàn)在有個(gè)客戶(hù)想大批量買(mǎi)包子,發(fā)票可以開(kāi)包子嗎,平時(shí)開(kāi)的是餐飲服務(wù)。
老師,你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放,產(chǎn)假期間沒(méi)有工資,公司只交社?!,F(xiàn)在這筆分錄該咋做
請(qǐng)問(wèn):我們公司出差辦事請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo),車(chē)票開(kāi)個(gè)人名稱(chēng)可以從我們公司報(bào)賬嗎