你好,學員,老師給你總結(jié)一下的 如果是前提是控制,非同一控制下, 內(nèi)部交易是單獨抵消調(diào)整的,凈利潤調(diào)整不考慮這個的,不然重復(fù)了 如果是權(quán)益法下重大影響,凈利潤調(diào)整是要考慮內(nèi)部交易的
合并報表按權(quán)益法核算原則調(diào)整凈利潤什么時候需要考慮內(nèi)部交易損益,什么時候不需要呢?
老師,像非同一控制下企業(yè)合并編制合并報表的時候,調(diào)整成本法改為權(quán)益法時算投資收益需要考慮投資時點評估增值對凈利潤的影響,一般做題提取盈余公積都是固定數(shù)字,這里是算凈利潤的比例,我想問一下需要考慮評估增值對凈利潤的影響來計算盈余公積嗎
同控制下為什么丙公司的凈利潤不需要調(diào)整呢?什么情況下會出現(xiàn)調(diào)整問題
合并報表抵損益子公司凈利潤的調(diào)整要不要考慮內(nèi)部交易的影響 如需 什么時候考慮 什么時候不考慮?
為什么非同一控制下的企業(yè)合并凈利潤要調(diào)整?
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應(yīng)該勾選多少進項發(fā)票
這個為啥還調(diào)整凈利潤了 另一個就沒調(diào)
7000-200這個200不是內(nèi)部交易行程的嗎?
這個不是內(nèi)部交易的,這個是投資時點資產(chǎn)賬面價值和公允價值不一樣補提的折舊的
好的 明白了 謝謝
不客氣,,學員,周末愉快