這個做以前年度損益調整
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當時沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬啊!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師,我們應該在2019年確認收入,但是他們沒有確認現(xiàn)在怎么辦?
老師,我想問一下,我們去年11月交的暖氣費,現(xiàn)在才把發(fā)票拿回來,這個應該怎么做賬
偶的專屬: 老師,我們公司上月12.17-24號采煤有票是1318.88噸,24號以后來的煤在這月開發(fā)票,但是前期得時候我們采煤沒有開票,我們上月實際出庫的煤已經大于這個這個噸位了,那我做外賬,煤出庫應該是多少啊 我們是熱電公司,采煤,然后轉化成電和氣賣出去
老師,假如這個月我們開了1000萬票,但是沒有進項發(fā)票,這該怎么辦?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
老師那做完以前年度損益調整那這個要改企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,現(xiàn)在不是已經做完匯算清繳了嗎
你要想在稅前扣除的話,就需要重新做上年的匯算清繳
老師要是不稅前扣除,能在今年用這個費用做成本嗎
不是今年的費用,不能做在今年的
那老師那不就是只能稅前扣除嗎,那只能去申報錯誤更正改企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎
不想稅前扣除可以只調賬,不再匯算