你好 實際是返利的嗎 對方給你們的嗎
請問下醫(yī)藥行業(yè)代理商,二票制的情況下,業(yè)務(wù)都是高開高返的,那所有貨款都是全部入到對公賬戶,但高返的客戶提成傭金之類的,要怎么走賬,怎么做賬呢?比方說,開了銷售發(fā)票給客戶10萬,供應(yīng)商給我開進項發(fā)票8萬(實際拿貨都是底價,高開的部分給稅金),原則上我只有2萬的利潤,但我要給客戶提成傭金5萬,這5萬我每次都只能從公賬提轉(zhuǎn)到法人的私賬,再由法人私賬轉(zhuǎn)給客戶,增加了其他應(yīng)收款,造成法人借款的稅收風(fēng)險,要怎么做才能符合稅法呢?
我們與供應(yīng)商都是一般納稅人。 供應(yīng)商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應(yīng)商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實上因為上月中供應(yīng)商調(diào)價,按照實際單價,我公司應(yīng)付供應(yīng)商公司上月的貨款為40萬元。 供應(yīng)商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務(wù)*增值電信服務(wù))。多的40萬供應(yīng)商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應(yīng)該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務(wù)處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
ABC?公司是一家電商公司,具有增值稅一般納稅人資質(zhì),最近因工作需要,需要采購一批辦公桌椅。采購部小張經(jīng)多方聯(lián)系,獲得了以下信息:1)甲供應(yīng)商,增值稅一般納稅人,稅率 13%,含稅報價 113?萬元;2)乙供應(yīng)商,小規(guī)模納稅人,答應(yīng)去稅局代開專用發(fā)票,含稅報價為 103?萬元; 3)丙供應(yīng)商,只能提供普通發(fā)票,但價格可以優(yōu)惠至 101?萬元。如果不考慮資金占用的因素,請問選擇哪一家供應(yīng)商是最節(jié)稅的。請說明理由。
有兩筆購貨合同,金額為79000元跟32000元,貨我已經(jīng)訂購了,貨款也已經(jīng)打給對方了,但是發(fā)票沒讓對方公司開。我的銷貨合同對應(yīng)的分別是119500元跟53000元,目前我是小規(guī)模納稅人,我能不能先給客戶把發(fā)票開了(普票),等轉(zhuǎn)為一般納稅人再讓供應(yīng)商開進貨發(fā)票進來(增值稅專用發(fā)票13%),操作上有什么問題嗎,這樣的話能不能這樣操作呀
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應(yīng)商30萬,但是供應(yīng)商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應(yīng)商減少數(shù)量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應(yīng)的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應(yīng)商那邊開票問題嗎
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
實際是返利
這個對方給你們的返利還是什么的?
但是我們一開始就說明了,發(fā)票的金額和數(shù)量要對得上,因為需要拿去退稅
你跟對方說,把這個錢原路退回,讓他重新打賬。
讓他分別打一碼歸一碼,分開備注。