你好 是哪個(gè)階段發(fā)生的
老師,我們參加了用友財(cái)務(wù)軟件的培訓(xùn),那么發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi),我應(yīng)該計(jì)入哪里呢?對方給開過來的發(fā)票名稱是:*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)實(shí)施費(fèi)
老師好 我們供應(yīng)商開給我們的發(fā)票類目是:現(xiàn)代服務(wù)*高新技術(shù)服務(wù)*咨詢費(fèi) 我看到感覺很奇怪 所以問了一下,對方說高新技術(shù)服務(wù)是在他們稅務(wù)局系統(tǒng)里的 沒辦法替換和刪除
我司忙的時(shí)候,生產(chǎn)或設(shè)計(jì)上會請外協(xié)來幫忙,安排什么人來幫忙對方?jīng)Q定,開票給我司,開票內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*鉗工裝配或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*電工鉗工技術(shù)服務(wù),那么企業(yè)所得稅匯算清繳-期間費(fèi)用表,應(yīng)屬于勞務(wù)費(fèi)?還是咨詢服務(wù)費(fèi)?還是其他?
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?高新企業(yè),知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi),是什么費(fèi)用呢? 老師,看圖片,收到高新技術(shù)企業(yè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,會計(jì)科目是什么呢?貸方是預(yù)付賬款,那借方呢?老師,看圖片,謝謝
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營范圍有網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù); 信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個(gè)咨詢服務(wù)的項(xiàng)目,有做了收入確認(rèn),但是有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費(fèi)用全入研發(fā)費(fèi)用了,現(xiàn)在沒有自營業(yè)務(wù)收入匹配呀怎么辦
老師C沒有理解?我用的4053.9-500-500=3053.9
老師、抖音直播代貨,購買的福袋開票做為成本,要視同銷售嗎怎么做賬
老師,貸款利息支出還用納稅調(diào)增嗎,謝謝老師,還有納稅調(diào)整的都包含什么,非常感謝
我公司是酒類銷售企業(yè),經(jīng)常開本地酒店住宿專用發(fā)票用以招待客戶,請問我可以抵扣嗎,
照護(hù)險(xiǎn)是什么 他們招會計(jì),做這方面的
老師好,公司4月份買入一輛二手車,如果之前已經(jīng)提折舊提了3年,那我們公司提一年的折舊就好了嗎?
你好,老師。請問報(bào)買賣合同印花稅是按照銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不含稅金額來報(bào)嗎?
#提問#個(gè)體工商戶申報(bào)個(gè)稅和增值稅的應(yīng)納稅額依據(jù)是一樣得嗎?我公司跟一個(gè)主播簽訂的協(xié)議,該主播作為個(gè)體工商戶,需要我們登錄電子稅務(wù)局開票,也需要我們申報(bào)個(gè)稅和增值稅?比如5萬一個(gè)月,那個(gè)稅還是按照5萬來算,增值稅也是按照5萬申報(bào)嗎
請問老板要給一個(gè)臨時(shí)工發(fā)工資2000元想走對公賬,這個(gè)需要什么原始資料最好,就這一次。
老師車輛購置稅怎么入賬
研究階段
那進(jìn)入研發(fā)支出科目就可以了。
明細(xì)科目是什么
科目是服務(wù)費(fèi)就可以了。
能不能不要這么敷衍回答呢 二級科目哪有服務(wù)費(fèi)
一級科目研發(fā)支出,二級科目是資本化支出或者是費(fèi)用化支出,三級科目就是服務(wù)費(fèi)就行了。