您這個正常入賬就可以了。然后協(xié)會給您開財政收據(jù),你就可以稅前扣除。
老師早上好,我們公司給對方銀行支付了一筆塔吊租賃費(fèi)192000元,、但是對方一直沒有給我們開發(fā)票,我做賬的時候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了,做的科目是勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。然后這個發(fā)票在第二年匯算清繳前來了,我就紅沖了。我這樣操作對不對呢
老師你好,我們是一般納稅人,別人掛靠我們企業(yè)中了一個拆除工程。今天支付給甲方一筆182萬多的殘值費(fèi),以后拆除的門框,鋼架都是零賣出去,也不會要求我們開票,那這些無票收入必須要進(jìn)我們公司賬戶嗎?還是說,他們歸他們賣,我只要確定這個收入數(shù)字就行,就能申報無票收入
本企業(yè)是足球俱樂部公司,銀行支付一筆報名費(fèi)給了足球協(xié)會,但是未收到對方開進(jìn)來的發(fā)票,這個要做無票支出還是先掛賬呢,這個報名費(fèi)怎么入賬,計入什么科目,(本企業(yè)沒有開票出去也無收入)
一個個體戶,之前沒有收入,沒有支出,每個季度0,申報,目前有收入要開一張發(fā)票1萬1的服務(wù)費(fèi)出去,或者不開票,付3500塊給平臺,接下來也不會有成本票進(jìn)來,是開票出去,還是直接付3500塊呢,開票了之后,做賬都不知道怎么做
小規(guī)模這個月是不是不需要報稅
老板自己現(xiàn)金進(jìn)公司100萬,直接寫的投資款,如果直接進(jìn)資本公積合適嗎
去年多繳的增值稅,今年國稅局給退回1459.6元,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,去年是小規(guī)模納稅人,今年年初升到一般納稅人,這多出來的金額,怎么做賬務(wù)處理
老師,我們開出去一張專票,還沒有發(fā)貨,價稅合計錢已經(jīng)收到了,內(nèi)賬怎么入,要貸銷項(xiàng)稅嗎
老師,這個B應(yīng)該是錯的吧,公式是營業(yè)收入*(1-t)-付現(xiàn)成本*(1-t)+非付現(xiàn)成本*t這里少了要加非付現(xiàn)成本*T
中級三科題型是怎么樣的
老師,新開業(yè),沒發(fā)生過業(yè)務(wù),增值稅及附加0申報,個稅0申報還需要申報其他稅嗎
老師,我們是做啤酒批發(fā)零售的,買了很多展示柜,買回來后就給客戶店里免費(fèi)使用,這樣子展柜是做銷售費(fèi)用還是做到固定資產(chǎn)里邊合適
去年多繳的增值稅,今年國稅局給退回,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
小工程公司,經(jīng)常年初給客戶開發(fā)票,年底才付錢,回款以后付給材料商,才有進(jìn)項(xiàng)票,這種情況,收入成本應(yīng)該怎么入賬比較合理,時間是按照開票時間,還是回款時間
正常入賬是入什么科目啊,報名費(fèi)我不知道怎么入賬
好記入勞務(wù)成本科目就行了,有收入轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
好的 謝謝老師 那如果是企業(yè)支付的服裝費(fèi)發(fā)票計入哪個科目呀
另外那個報名費(fèi) 對方不開發(fā)票 我這邊也沒有收到收據(jù) 直接根據(jù)支付回單入賬計入勞務(wù)成本,匯算清繳可以稅前扣除嘛
你好1成本 2 不能扣 要調(diào)整的? ??
明白 謝謝
客氣的,祝您工作愉快。