你好; 你們是公立學(xué)校;采用什么準則 ;才好判斷科目的?
老師,打擾您了!還想請假您一個問題:如果我單位替別的單位墊付了一筆款,別的單位在以后年度會還給我,那么財務(wù)會計借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款。預(yù)算會計做賬嗎?如果做怎么做?如果不做那么年底貨幣資金不等于資金結(jié)存可以嗎?
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說以后我收到發(fā)票第一時間做財務(wù)會計嗎?付了之后就在做預(yù)算會計?但是,這樣的話時間就不一致了,財務(wù)軟件上是一個業(yè)務(wù)財務(wù)會計和預(yù)算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財務(wù)會計分錄的話,時間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
上繳應(yīng)繳財政款-住宿費時發(fā)現(xiàn)重復(fù)上繳了一次住宿費,之后向教育廳申請了撤銷,但是教育廳是全額返還了回來,返還做賬時,財務(wù)會計把多繳的那筆,貸方記應(yīng)繳財政款-住宿費沖回,那么請問在預(yù)算會計里,這筆多繳的應(yīng)放到哪個科目呢?是不是說,預(yù)算會計我先按總返還的那筆錢(包括多上繳的)確認收入,然后再用事業(yè)支出去沖多上繳的那筆收入,收支相抵這樣嗎?
老師你好,我去年做錯了一筆分錄,基本戶收到一筆其他單位轉(zhuǎn)來的歸還薪酬款項,正確的應(yīng)該是貸應(yīng)付職工薪酬,但是我貸記財政撥款收入。預(yù)算會計貸方也計財政撥款預(yù)算收入。這個今年怎么做調(diào)整呢
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務(wù)會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個人部分);預(yù)算會計分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務(wù)會計分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
小規(guī)模納稅人(養(yǎng)雞合作社)建好的雞舍,還沒來的及使用,整體出售給另一個公司,怎么開票稅率多少?
老師 你好 我想問一下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是應(yīng)該怎么做帳呢 稅務(wù)上怎么操作呢
怎么把結(jié)轉(zhuǎn)了的租金收入調(diào)成押金
公積金怎么領(lǐng)取,多久領(lǐng)一次?
如果單位承擔個人部分社保,是不是變相地在加工資?
科創(chuàng)委,統(tǒng)計局,火炬系統(tǒng)。填的都是財務(wù)報表嗎?是每個月都要申報嗎?還有高新申請下來了,要到稅務(wù)局備案嗎?才能享受加計扣除。之后三年審一次嗎?
工資公轉(zhuǎn)私可以直轉(zhuǎn)賬23萬嗎,還是說要分成幾次轉(zhuǎn)賬
老師,怏漲軟件只有1月份的期末結(jié)轉(zhuǎn),以后月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師,我們母公司從集團借款然后給了我們下級子公司用于建設(shè),那么我們母子公司之間以什么形式做賬呢。
我問一下那個個稅申報2100元,那個本來應(yīng)該是5月份,我選了一個6月份,那個要交的個稅稅額一樣嗎?