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科目匯總表是登記總賬與核對(duì)明細(xì)賬的 是吧先登記明細(xì)賬唄老師我下載個(gè)釘子帳自動(dòng)生產(chǎn)的表 釘子帳里剛輸入 庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款各5千 看了下科目余額表 其他應(yīng)收 等于5千 出來(lái)的 c10期初應(yīng)收借方+f19其他應(yīng)付款貸方-f10其他貸方 它這是錯(cuò)的吧 s是不是應(yīng)該是設(shè)置期初加借方發(fā)生減去貸方發(fā)生 咱們學(xué)堂有這個(gè)自動(dòng)生成的Excel表嘛 沒(méi)有的話 我錄一個(gè) 看一下 表里公式對(duì)不對(duì)?唄
老師,我在做附注,應(yīng)收賬款賬齡怎么區(qū)分兩年到三年還是三年以上呢?應(yīng)收賬款余額表中只看的到期初余額,本期余額,期末余額。用科目余額表表上的數(shù)據(jù)怎么進(jìn)行分析呢?
老師應(yīng)付賬款沒(méi)有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒(méi)到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來(lái)會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬(wàn)發(fā)票入賬后,我得把3萬(wàn)入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來(lái)應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,我看代賬給我的報(bào)表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細(xì)賬里沒(méi)有數(shù)據(jù),科目余額表也沒(méi)有,代賬說(shuō)是自動(dòng)生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒(méi)有錯(cuò),但是我的科目余額表沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對(duì)呢?
老師,我要將明細(xì)表里滿足“公賬和客戶”兩個(gè)條件的收款金額匯總到匯總表里,怎么設(shè)置函數(shù)公式,幫忙弄一下,謝謝
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫(kù)存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開(kāi)具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開(kāi)票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開(kāi)具了,是這個(gè)問(wèn)題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類(lèi)目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門(mén)每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒(méi)給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買(mǎi)學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買(mǎi)???

