你好,如果說利潤要增加的話,那我們是要減少成本和費(fèi)用,而不是說要增加了。
老師,請問24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計(jì)算
買一個二十多萬的車,增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請問原材料還剩多少沒有沖銷完
老師,報(bào)銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒有票,是不是不能計(jì)入所得稅匯算,需要調(diào)整出來,要么用其他票據(jù)抵扣
請問老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請問這兩筆營業(yè)外收入,應(yīng)該填寫在所得稅年報(bào)的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。
可以少結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本,然后有些費(fèi)用發(fā)票先不做帳。
老師,您理解反了?,F(xiàn)在是利潤太高,超過300萬了。想降低利潤
你好,把公司里員工的工資都要做進(jìn)去,然后每個員工報(bào)銷的費(fèi)用,像平時(shí)老板發(fā)生的一些費(fèi)用也可以做到公司里面。 而且咱現(xiàn)在成本票夠不夠呀。
員工就兩人,也沒有什么費(fèi)用。怎么弄???
商貿(mào)公司,進(jìn)價(jià)售價(jià)固定,多增加不了成本啊
你好,商貿(mào)行業(yè)的利潤一般是在20%-30%之間,你可以用你這個利潤去除以收入,看看能達(dá)到多少比例呀?暫估成本兒,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,這樣暫時(shí)不用交稅了,后期再慢慢找一些發(fā)票來把這個暫估給沖減掉就可以了。
老師,按利潤20-30%,我們年銷售額超過三千萬了,收入減成本超300萬了,還可以增加哪些費(fèi)用支出?
要是老板把車賣給公司,一次性提了折舊。過陣子可以把車再賣回去給老板嗎?有時(shí)間要求嗎?再賣需要交什么稅???
你好,只要是像你平時(shí)老板發(fā)生的各種費(fèi)用呀,能拿來發(fā)票的,都可以做到你公司賬戶里面你也可以讓員工整理一些發(fā)票,也可以做到賬戶里面,像老板買車的話,可以以公司的名義去買,然后這個車的折舊費(fèi)我們也可以計(jì)入到費(fèi)用里面。
平時(shí)的費(fèi)用金額太少了起不到作用。公司最大支出就是送禮煙酒卡,也不敢入賬
你好,這些可以入賬的,因?yàn)槟氵@個公司規(guī)模這么大,你發(fā)生這些支出很正常的,你可以寄到福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面去,可以入一部分的。
你看你公司里有買車嘛,把車落到公司名下,這個也是一筆不小的開支。