你好,你們是差額交稅的嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
不是啊,我們是房地產(chǎn)企業(yè),有土地成本抵扣增值稅的
你好。那你的第12列怎么算出來的?你截圖附表三。
看到了嗎
你好,你是一般計(jì)稅的還是差額?
是9%的嗎?你是收入減去成本,按照這個(gè)來交增值稅啊
一般計(jì)稅,是9%的
那你這個(gè)扣除項(xiàng)目不要填寫,你只填寫附表三第一列就可以的。
附表三不填嗎
表三只填寫第一列,其他的不要填寫
不填我就得繳稅了
你有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣的。
本來不需要交稅還是怎么了?
我現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣了,就剩土地成本抵減增值稅了
你問一下你稅務(wù)局,你們那邊土地成本允許抵扣你的增值稅吧,這是差額,你一般進(jìn)稅的抵扣不了的。
允許的,我上月就是這樣報(bào)的
那你看一下能忽略提交吧。