借:其他應付款1.2 貸:營業(yè)外收入1.2 這個是要結轉平的,除非你們有現(xiàn)金支出掉

老師,分公司注銷時,欠法人錢,其他應付款貸方余額34000未分配利潤借方余額3326,請問做注銷申報時其他應付款需要調增嗎?轉入實收資本可以嗎?轉入的話需要繳稅嗎?不轉到實收資本有什么好的處理方法沒有?
老師,企業(yè)簡易注銷,資產,往來已清理,清算申報表的以前年度虧損已你補和清算期所得稅已繳納。假設資產負債表只?,F(xiàn)金10萬,資本公積2萬,實收資本7萬,未分配利潤1萬。齊紅老師說是剩余財產10萬元按實收資本的份額在各個所有者之間進行分配。不用先還實收資本7萬后,以剩余財產3萬元進行分配,是10萬分配,是嗎?然后個人所得稅是10萬收入-7萬成本=3萬,30000*20%=6000元個稅分紅納稅。是嗎
您好,老師,我們成立了一家分公司,非獨立核算,沒有實際經營,但是現(xiàn)在賬上欠法人80萬,未分配利潤是-70萬,未計提完折舊3萬,現(xiàn)在公司要注銷了,我需要把公司欠法人的錢先還上嗎?如果不還法人的錢的情況下,只要把資產和負債所有者權益做成為零就可以了嗎?不用把其他應付款做成0嗎?
華安有限責任公司2019年1月1日所有者權益總額為5000萬元,其中實收資本為3500萬元,資本公積1000萬元,盈余公積1000萬元,未分配利潤500萬元。2019年的利潤總額為800萬元(假定不存在任何納稅調整事項),企業(yè)所得稅稅率為25%(以前年度虧損可以用稅前利潤彌補),華安有限責任公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,完成計算:(1)當年的所得稅費用:;(2)當年實現(xiàn)的凈利潤;(3)年末可供分配的利潤:(4)年末提取的盈余公積;(5)年末未分配利潤(6)2019年12月31日所有者權益總額。
華安有限責任公司2019年1月1日所有者權益總額為5000萬元,其中實收資本為3500萬元,資本公積1000萬元,盈余公積1000萬元,未分配利潤500萬元。2019年的利潤總額為800萬元(假定不存在任何納稅調整事項),企業(yè)所得稅稅率為25%(以前年度虧損可以用稅前利潤彌補),華安有限責任公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。【要求】根據(jù)上述資料,完成計算:(1)當年的所得稅費用:;(2)當年實現(xiàn)的凈利潤;(3)年末可供分配的利潤:(4)年末提取的盈余公積;(5)年末未分配利潤(6)2019年12月31日所有者權益總額。
租的十年的地皮,上塔建的廠房和辦公室入固定資產嗎?怎么計提折舊
請問老師,中級會計實物租賃這章,請問如果租賃付款額中有: 1、甲方需要固定每年支付社備租金10萬,租10年,內含報酬率5%, 2、6年后確定使用購買選擇權,花30萬買斷設備 請?zhí)钕氯缦陆痤~: 借:使用權資產(?) 租賃負債—未確認融資費用(?) 貸:租賃負債—租賃付款額(?) 解釋一下30萬買斷費是否應該折現(xiàn)并參與未確認融資費用的計算? 如果修改一下?lián)Q成: 1、甲方需要固定每年支付社備租金10萬,租10年,內含報酬率5%, 2、8年后終止租賃合同,賠償20萬。 請?zhí)钕氯缦陆痤~: 借:使用權資產(?) 租賃負債—未確認融資費用(?) 貸:租賃負債—租賃付款額(?) 解釋一下賠償款20萬是否也需要折現(xiàn)?是否參與計算未確認融資費用?請逐一回答,謝謝!
消費者在平臺上買了一個手鐲,給消費者開了票,這個票的金額包含了稅票嗎
老師,請問一年20萬需要交多少個稅,麻煩給我一個換算的公式,看能交多少錢
生產型企業(yè)A公司銷售一批進口貨物給韓國B公司,但是發(fā)貨直接發(fā)給國內C公司,A與B簽訂銷售合同。算出口嗎?能退稅嗎?
老師您好,公司目前處于基建期,去年已取得土地使用證,自去年10月份開始進行無形資產攤銷,都已計入管理費用,現(xiàn)在開始建設地表辦公樓,員工宿舍樓等,所以這三棟樓的所占土地攤銷是否可以分別計入辦公樓,員工宿舍樓及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加計扣除的研發(fā)費用?
關于繳納印花稅,框架合同的金額是10000元,如果后期實際金額是8000元,怎么繳納印花稅?如果后期實際金額是15000元,又怎么繳納印花稅?
公司的進項票不夠,老板說他想辦法。作為公司會計有風險嗎?怎么合理處理這個事
電子稅務局里的發(fā)票入賬標識有什么作用?
是老板自己墊付的,他可以自己消化嗎?
你好,不管是誰的都需要支付,不然就要轉入營業(yè)外收入交稅。
那做成現(xiàn)金支付的話,就不用管現(xiàn)金的來源?賬上沒有資金
賬上必須要有現(xiàn)金才能支付的哈
那做成現(xiàn)金支付的話,就不用管現(xiàn)金的來源?賬上沒有資金
賬上必須要有現(xiàn)金才能支付的哈,不然就不能做成現(xiàn)金
應付1.2我做營業(yè)外收入要上稅嗎?
是的,賬上沒錢就要計入收入上稅的
稅率是多少?1.2*0.25?
小規(guī)模今年的稅率是5%
1.2*0.25*0.05?還是直接1.2萬*0.05?
直接就是1.2萬*0.05交稅的哈
可以彌補以前年度虧損吧?
以前年度有虧損可以彌補的
好的,謝謝老師!
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