借:銀行存款 貸:管理費用~工會經(jīng)費,這樣處理可以
企業(yè)按規(guī)定計提工會經(jīng)費,借 管理費用,貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費;發(fā)生費用支出時,借其他應(yīng)付款~工體經(jīng)費,貸銀行存款,請問企業(yè)在不向稅務(wù)局繳納工會經(jīng)費的前提下,可以這樣賬務(wù)處理嗎?
工會經(jīng)費返還怎么做賬,之前沒有計提,分錄是借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:銀行存款,也沒有工會專戶,現(xiàn)在返還到公戶上了,能不能這樣記?借:銀行存款 借:管理費用-工會經(jīng)費(負(fù)數(shù))
我們單位的工會經(jīng)費是從工資里代扣代繳的借管理費用工資貸其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,借其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸現(xiàn)金,工會收到錢借現(xiàn)金貸會員活動費,因為工會沒有銀行開戶,只可以走現(xiàn)金,這樣做對嗎,有人說不符合規(guī)定
請問老師當(dāng)月繳納職工社保和工傷保險工會經(jīng)費時直接做借:管理費用(職工薪酬)管理費用(工傷保險)管理費用(工會經(jīng)費)貸:銀行存款,不做計提分錄了,這樣可以嗎?
老師,我繳的工會經(jīng)費是,借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,今年退回2020,2021兩年的工會經(jīng)費,這分錄要怎么做?
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運費到付,沒有報關(guān)費或者運費的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項
24年的匯兌損益的匯率是按實時的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費用—對公驗證對嗎
折舊費做到研發(fā)支出下面時,月末需要手動結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,折舊費直接做到管理費用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個點的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
這樣處理,管理費用~工會經(jīng)費這個科目就成負(fù)數(shù)了,這樣可以嗎?
管理費用~工會經(jīng)費這個科目就成負(fù)數(shù),這是可以的