您好,沒錯 只能這樣操作的
老師你好,我在深圳注川一一家公司,我當?shù)氖潜O(jiān)事,我在東莞這邊呢注冊了一家公司呢,我是法人,我用手機下載個人所得稅APP和廣東稅務(wù)APP的時候,我用手機登錄密碼登錄個人所得稅顯示的是深圳的企業(yè),怎么不會顯示東莞企業(yè)呢?這樣子的,如果個人手機是APP登上的話呢,我可以用電腦上去的話呢,幫他弄到里面采集,然后呢再去廣東電子稅務(wù)局這邊呢,就去幫他做那個新納稅套餐
老師你好,法人初次登錄個人所得稅申報,因為是新注冊的公司,他得在手機上設(shè)置權(quán)限密碼,別人在筆記本上才能操作,請問這個鏈接怎么下載?是否能發(fā)一個鏈接,法人因為有病在醫(yī)院操作不太方便 想有一個鏈接,然后讓他自己在手機登路個稅APP上把權(quán)限改了
老師,有兩個問題需要請教一下: 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預繳稅大,這個時候賬務(wù)處理,計提的時候:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅;繳納企業(yè)所得稅時:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤分配科目有關(guān)系嗎? 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費用,今年開始想每月做個租金費用支出,因為300元不超過500元,附件用收據(jù)(寫明收款人的身份證號碼和手機號碼、名字)這樣來作為憑證附件,也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費用支出會好些?
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法。現(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
老師您好,我有2個問題,問題1是個稅的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),個稅密碼登錄幾次都顯示密碼錯誤,是不是需要點“忘記密碼”,由法定代表人收到短信驗證碼后重置密碼?問題2是自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)的另一個企業(yè)輸入密碼后,提示“當前還未設(shè)置密碼,請通過自然人電子稅務(wù)局WEB端,個人所得稅APP設(shè)置密碼”,這種情況該怎么辦?謝謝老師
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?