你好,單獨(dú)下載 分開 別在一個電腦
請教一下員工在北京公司上社保 公積金 ,在廣州公司發(fā)工資 ,因?yàn)榘l(fā)放工資的員工都是北京人,北京嚴(yán)抓歸屬地問題,所以只能轉(zhuǎn)去北京公司扣社保公積金;請問廣州公司報個稅可以填扣除項(xiàng)社保公積金嗎?如果填報了扣除項(xiàng)申報會有什么風(fēng)險嗎?
您好老師,請教一個問題,我司是建筑行業(yè)專業(yè)分包,公司總部在佛山,現(xiàn)有個項(xiàng)目在杭州,屬于跨地區(qū)經(jīng)營,手下有一些施工班組,我司跟他們簽的合同內(nèi)容是*安裝服務(wù)*他們自己成立了個體工商戶,他的機(jī)構(gòu)所在地是廣東,然而他在杭州的一個項(xiàng)目干活,開給我們的發(fā)票,他們需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳嗎???
老師,請問在深圳市,要給河源的分公司申報個稅,要怎么操作呢? 目前在廣東省電子稅務(wù)局下載了個稅申報客戶端,安裝后,地區(qū)顯示的是:深圳,沒辦法改地區(qū),是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)是深圳的網(wǎng)絡(luò),這個原因嗎?
一家服裝銷售企業(yè),有一家總公司在廣州,底下有深圳分公司,上海分公司,北京分公司三家分公司,,總公司作為對外客戶簽合同和收款,,分公司銷售時收錢直接進(jìn)廣州總公司賬戶,,但是分公司商場銷售服裝面對個人,有時需要開發(fā)票,以分公司的名義開,所有的流水都是進(jìn)總公司,,現(xiàn)在問題分公司在深圳,北京,上海需要怎么做賬,是否需要單獨(dú)做賬報稅,總公司這賬務(wù)又應(yīng)該怎么處理,怎么進(jìn)行日常的做賬報稅
你好老師,我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當(dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧