你好同學(xué),勞務(wù)報(bào)酬所得是每個(gè)單位自己扣自己的,最后年底一起合并到工資薪金計(jì)算個(gè)人,多退少補(bǔ),因此另一個(gè)單位4200如果也是勞務(wù)報(bào)酬,個(gè)稅4200*80%*20%=672
個(gè)人給我公司提供一次勞務(wù),勞務(wù)報(bào)酬一萬六,公司支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)需要給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務(wù)局代開發(fā)票給我公司,預(yù)交稅款時(shí)是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
個(gè)人給施工單位做的預(yù)算費(fèi)用,稅務(wù)代開的發(fā)票,個(gè)稅稅務(wù)局沒有代扣,施工單位怎么處理個(gè)稅這一塊兒?和企業(yè)匯算清繳有何關(guān)系?
請(qǐng)問給一般勞務(wù)費(fèi)代開發(fā)票時(shí),單位預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅怎么算?例如,個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)165000,那代開發(fā)票的個(gè)人所得稅會(huì)多少?
自然人開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給政府單位,政府單位是不是不用代扣繳個(gè)稅的? 另外,金額未到800元,如果票是給企業(yè),代扣代繳個(gè)稅是怎么計(jì)算?
我公司與個(gè)人簽定勞務(wù)合同,個(gè)人代開發(fā)票單位在開具發(fā)票時(shí),在發(fā)票備注欄內(nèi)統(tǒng)一注明“個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳)”那我們公司是不是一定要幫個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅?
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
勞務(wù)的納稅方式如下: 1. 每次收入不足4000元的,需要將收入減去800元的費(fèi)用,再按照20%的稅率計(jì)算 2. 每次收入超過4000元的,需要將收入減去收入額的20%,再按照20%的稅率計(jì)算