你好。在計(jì)算所得稅時(shí)可以扣除這些費(fèi)用的。
A公司2020年結(jié)賬前有關(guān)科目余額如下:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80萬(wàn),其他業(yè)務(wù)收入20萬(wàn),其他業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),管理費(fèi)用5萬(wàn),銷售費(fèi)用5萬(wàn),投資收益10萬(wàn),資產(chǎn)減值損失10萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn),所得稅稅率25%,無(wú)其他納稅調(diào)整因素。要求計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)并相關(guān)的賬務(wù)處理。
例子:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000,其他業(yè)務(wù)收入1000,投資收益30000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本52000,其他業(yè)務(wù)成本7000,管理費(fèi)用13000,銷售費(fèi)用3000,財(cái)務(wù)費(fèi)用400,求在填寫企業(yè)所得稅預(yù)繳A表的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫,特別是前三項(xiàng):營(yíng)業(yè)收入;營(yíng)業(yè)成本;利潤(rùn)總額。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000,其他業(yè)務(wù)收入40000,其他業(yè)務(wù)成本6000,銷售費(fèi)用3000,管理費(fèi)用5000,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000,資產(chǎn)減值損失10000,營(yíng)業(yè)外收入12000,營(yíng)業(yè)外支出3000,乙公司所得稅稅率25%,這個(gè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,凈利潤(rùn)怎么求
某企業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為600000元其他業(yè)務(wù)收入為160000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為210000元,其他業(yè)務(wù)為160000元主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為210000元其他業(yè)務(wù)成本為30000稅金及附加8500元,發(fā)生銷售費(fèi)用為40000管理費(fèi)用為65000營(yíng)業(yè)外收入10000營(yíng)業(yè)外支出5000元所的稅稅率25百分比。計(jì)算2021年的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,所得稅費(fèi)用,凈利潤(rùn)
4.企業(yè) 12月份實(shí)現(xiàn)的收益和發(fā)生的費(fèi)用情況為,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 90 000元,其他業(yè)務(wù)收入 50-000元,投資收益20 000元,營(yíng)業(yè)外收入 10000 元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60000元,其他業(yè)務(wù)成本30 000元,銷售費(fèi)用 2000 元,管理費(fèi)用 10 000元,稅金及附加6 000元。 要求: (1))計(jì)算當(dāng)月的利潤(rùn)總額。 (10分) (2)計(jì)算企業(yè)應(yīng)交的所得稅金額。(所得稅稅率為 25%) (8分)
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
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其他業(yè)務(wù)收入在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)期間費(fèi)用可以正常抵減是嗎
可以抵扣的可以可以的。