您好, 這種情況只能是雙方協(xié)商 要么就找能開票的單位合作
公司是做第三方支付,上游返給我們的錢讓我們?nèi)~開票,但我們還得給下游客戶返款,實(shí)際我們是賺個(gè)差價(jià)。但下游客戶大部分沒法開票,這樣我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就嚴(yán)重不足,得交很多稅。有什么好辦法解決嗎?
商貿(mào)公司。一般納稅人,今年8月對(duì)賬時(shí),對(duì)方欠款我們35600元,我們是銷售方,當(dāng)時(shí)19年底有個(gè)產(chǎn)品沒有給客戶開銷項(xiàng)發(fā)票, 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項(xiàng)發(fā)票多開了35600.對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,那現(xiàn)在需要補(bǔ)開給客戶14800這個(gè),還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們?
老師你好!我們是安裝公司一般納稅人另還開了一個(gè)體戶,現(xiàn)在是安裝公司有些項(xiàng)目發(fā)生了業(yè)務(wù)費(fèi)不能對(duì)公的,我現(xiàn)在想可不可把業(yè)務(wù)費(fèi)打給個(gè)體戶通過個(gè)體戶打款給個(gè)人,個(gè)體戶開票給我安裝公司。
老師你好,我們是藥品經(jīng)營(yíng)公司一般納稅人,但是上游客戶給我們開發(fā)票的時(shí)候有一小部分開的是3%的普票,這個(gè)開的稅率是怎樣決定的呢?如果我們給客戶開的話是不是也可以開3%稅率的?
你好,我們從農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)的公司采購(gòu)蔬菜,然后賣給客戶是一家公司,客戶要求我們給他開免稅發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品沒有加工過,下面是我們的經(jīng)營(yíng)范圍,我們是否可以開免稅的發(fā)票?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
可以找人去稅務(wù)局代開嗎
可以找人去稅務(wù)局代開的
代開是多少稅點(diǎn)
可以代開專票嗎
這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品的話應(yīng)該是免稅的,不能開專票
免稅那我們可以抵扣嗎
免稅農(nóng)產(chǎn)品是可以計(jì)算抵扣的