久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

財務(wù)軟件,直接支付,銀行存款,第一個月 ,購買及攤銷分錄怎么寫

2023-08-07 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-07 09:35

你好,這個軟件是金額有多少?

頭像
快賬用戶2642 追問 2023-08-07 09:38

金額,1398.23進項,181.77

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-07 09:38

借管理費用辦公費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款

頭像
快賬用戶2642 追問 2023-08-07 09:40

攤銷,不用嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-07 09:40

金額一千多 不需要談笑

頭像
快賬用戶2642 追問 2023-08-07 09:41

那要的攤銷的話,怎么寫分錄

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-07 09:43

借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款 借管理費用 貸預(yù)付賬款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,這個軟件是金額有多少?
2023-08-07
你好,這個攤銷的話是需要做賬的。
2021-12-20
您好,第一個分錄是對的哈
2023-05-27
借無形資產(chǎn) 8712.87,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 87.13 貸銀行,攤銷做借管理費用 8712.87/2/12 貸累計攤銷,可以按2年攤銷
2020-04-29
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2022-03-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×