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Q

1.一般納稅人總包異地預(yù)交稅款選擇一般計(jì)稅時(shí),預(yù)繳時(shí)可以差額征稅,但申報(bào)稅時(shí),說(shuō)不能差額征稅,憑分包業(yè)務(wù)專票抵扣進(jìn)項(xiàng),是什么意思?具體操作是什么意思呢? 2.分包商下面沒(méi)得再分包了,分包的異地繳稅就不能差額征稅了嗎? 3.小規(guī)模納稅人異地繳稅選擇一般計(jì)稅,可以選擇開(kāi)專票嗎,對(duì)方可以抵扣嗎?

2023-08-03 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-03 16:04

是一般納稅人一般計(jì)稅的,它是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減去預(yù)繳的稅款,按照這個(gè)來(lái)交稅,你就不能收入減去成本,按照這個(gè)來(lái)交增值稅了。

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齊紅老師 解答 2023-08-03 16:04

你是一般納稅人的,在附表一填寫(xiě)你的銷售額,然后你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)在附表二里面填寫(xiě),預(yù)繳的帶附表四和主表28行里面填寫(xiě)。

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齊紅老師 解答 2023-08-03 16:04

可以的,對(duì)方是一般計(jì)稅的,可以抵扣。

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快賬用戶7207 追問(wèn) 2023-08-03 16:09

意思就是一般計(jì)稅就是預(yù)繳是按照差額征稅,實(shí)際申報(bào)時(shí)就是全額收入銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減預(yù)繳部分。簡(jiǎn)易計(jì)稅不能開(kāi)專票,只能開(kāi)普票,但簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳和申報(bào)都是差額征稅來(lái)交稅。是這樣是吧。

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齊紅老師 解答 2023-08-03 16:10

第一個(gè)正確的 簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開(kāi)專票,可以開(kāi)普通發(fā)票,但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣。

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快賬用戶7207 追問(wèn) 2023-08-03 16:12

還有就是一般計(jì)稅預(yù)繳稅的時(shí)候,要提供分包商的發(fā)票,那么是不是要等分包商的預(yù)繳稅完畢后開(kāi)發(fā)票,之后總包拿著分包發(fā)票才可以進(jìn)行預(yù)繳差額征稅

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齊紅老師 解答 2023-08-03 16:13

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7207 追問(wèn) 2023-08-03 16:15

那預(yù)繳稅費(fèi)的時(shí)候,是總包含稅金額減去分包含稅金額,之后算相應(yīng)不含稅收入乘稅率?

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齊紅老師 解答 2023-08-03 16:16

對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是。

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快賬用戶7207 追問(wèn) 2023-08-03 16:16

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-03 16:22

不用客氣,工作愉快。

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是一般納稅人一般計(jì)稅的,它是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減去預(yù)繳的稅款,按照這個(gè)來(lái)交稅,你就不能收入減去成本,按照這個(gè)來(lái)交增值稅了。
2023-08-03
差額征收與按稅率開(kāi)票 選擇了差額征收全額開(kāi)票后,通常情況下就按差額征收的相關(guān)規(guī)定計(jì)稅開(kāi)票,不能同時(shí)再按一般稅率開(kāi)票。因?yàn)閮煞N方式計(jì)稅依據(jù)和稅率等不同,不能混用。但如果企業(yè)有其他不同類型的應(yīng)稅行為,不屬于差額征收范圍的,可以按相應(yīng)稅率開(kāi)票計(jì)稅。
2025-04-14
你好 1.? 可以的。 分包可以按這個(gè)開(kāi); 記得發(fā)票欄備注清楚 ; 2;? ?是的。需要有資質(zhì)? ; 這個(gè)本身也是開(kāi)展業(yè)務(wù) 當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門(mén)要求的? ?3;? ? 你們目前是可以按免稅普票開(kāi); 或者是按3%專票開(kāi)的 ; 4;? ?如果你 開(kāi)專票 看你們是否放棄免稅; 放棄免稅的話; 就沒(méi)法開(kāi)免稅了? ?5;? ?差額可以的;??勞務(wù)分包商為小規(guī)模納稅人的,“營(yíng)改增”后其征收率統(tǒng)一為3%
2022-07-26
同學(xué)你好 異地的可以扣除的
2021-08-11
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