是一般納稅人一般計(jì)稅的,它是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減去預(yù)繳的稅款,按照這個(gè)來(lái)交稅,你就不能收入減去成本,按照這個(gè)來(lái)交增值稅了。
請(qǐng)教一下老師建筑業(yè)分包差額開(kāi)票的問(wèn)題,我公司簡(jiǎn)易征收的清包業(yè)務(wù),在項(xiàng)目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶了,他給我們開(kāi)的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開(kāi)票?2.我們差額開(kāi)票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開(kāi)票預(yù)繳嗎?就是說(shuō)比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開(kāi)的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會(huì)交7.8.9的稅,就是說(shuō)這個(gè)稅她還沒(méi)交,我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來(lái)在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)以她還沒(méi)交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目。我們下級(jí)也有分包勞務(wù),開(kāi)普通增值稅發(fā)票給我們。我想問(wèn)的是,我們是否可以在開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
老師,我們新開(kāi)辦了一個(gè)建筑裝飾公司,小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)范圍里有勞務(wù)分包,但我們還沒(méi)有辦理分包資質(zhì), 1.可以這樣開(kāi)*建筑服務(wù)*勞務(wù)分包款? 2.勞務(wù)分包資質(zhì)是建設(shè)方要求的么? 3.我們新接的這個(gè)項(xiàng)目是清包工,開(kāi)票的話可以選擇開(kāi)專票3%,也可以選擇免稅,對(duì)吧? 4.我不明白的是:若這個(gè)項(xiàng)目選了專票3%,下個(gè)項(xiàng)目還能選擇免稅么? 5.勞務(wù)分包還能開(kāi)別的稅率發(fā)票么?差額征稅5%
王雁鳴老師,一般納稅人下的建筑公司把一個(gè)項(xiàng)目的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那么這個(gè)項(xiàng)目就屬于一般納稅人下的簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票就不能抵扣了,但建筑公司可以開(kāi)3%的建筑服務(wù)-建筑勞務(wù)票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師,建筑公司是一般納稅人下一般計(jì)稅,上次說(shuō)的一般納稅人也可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呀
老師,您好,分包方給我們的是專票,我們直接抵扣,不作差額計(jì)稅了嗎?還有這段話是什么意思:如果總包方是一般納稅人,一般計(jì)稅的話,你抵扣的增值稅就少,如果你單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,這個(gè)不影響你抵扣,是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,你是9%的稅率,小規(guī)模只能給你開(kāi)1%或者是3%專票 你只能抵扣1%或者是3%,其他的抵扣不了
請(qǐng)問(wèn)怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢(qián)不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒(méi)有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺(tái)的收入究竟記哪里,我看之前會(huì)計(jì)咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
被單位辭退有什么補(bǔ)償?補(bǔ)償具體標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師你好,我想問(wèn)一下單位統(tǒng)一給員工匯算個(gè)人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)前的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)功能是取消了嗎?申報(bào)前怎么沒(méi)有
老師遇到這種問(wèn)題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實(shí)際上我爸爸是沒(méi)得到錢(qián)的,現(xiàn)在我爸爸的個(gè)稅要交接近兩萬(wàn),我想請(qǐng)問(wèn)哈!我們需要怎么弄才對(duì)我有利,如果對(duì)方給的方案我們不接受!我們應(yīng)該去稅務(wù)局舉報(bào)有利!還是勞動(dòng)仲裁有利
老師,房產(chǎn)稅稅源采集的時(shí)候,我填申報(bào)期起止時(shí)間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現(xiàn)在申報(bào)25年的房產(chǎn)稅,終止時(shí)間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個(gè)人所得稅代扣代繳,申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?
你是一般納稅人的,在附表一填寫(xiě)你的銷售額,然后你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)在附表二里面填寫(xiě),預(yù)繳的帶附表四和主表28行里面填寫(xiě)。
可以的,對(duì)方是一般計(jì)稅的,可以抵扣。
意思就是一般計(jì)稅就是預(yù)繳是按照差額征稅,實(shí)際申報(bào)時(shí)就是全額收入銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減預(yù)繳部分。簡(jiǎn)易計(jì)稅不能開(kāi)專票,只能開(kāi)普票,但簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳和申報(bào)都是差額征稅來(lái)交稅。是這樣是吧。
第一個(gè)正確的 簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開(kāi)專票,可以開(kāi)普通發(fā)票,但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣。
還有就是一般計(jì)稅預(yù)繳稅的時(shí)候,要提供分包商的發(fā)票,那么是不是要等分包商的預(yù)繳稅完畢后開(kāi)發(fā)票,之后總包拿著分包發(fā)票才可以進(jìn)行預(yù)繳差額征稅
對(duì)的,是的,是這么做的。
那預(yù)繳稅費(fèi)的時(shí)候,是總包含稅金額減去分包含稅金額,之后算相應(yīng)不含稅收入乘稅率?
對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。