你好,你的固定資產(chǎn)原值還能修改嗎?
老師們,我在一家公司快2個(gè)月了,3個(gè)月實(shí)習(xí)期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒(méi)有充分利用金蝶云專(zhuān)業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來(lái)入賬,前期會(huì)計(jì)都是自制表格計(jì)提折舊,但是入財(cái)務(wù)軟件并沒(méi)有分明細(xì),是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門(mén)列的一個(gè)固定資產(chǎn)臺(tái)賬共有600多臺(tái)機(jī)器設(shè)備,但前期會(huì)計(jì)只入賬了170多臺(tái),現(xiàn)在我想計(jì)劃先實(shí)際盤(pán)點(diǎn)一下這些機(jī)器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的,這些機(jī)器設(shè)備部分在倉(cāng)庫(kù),部分在不同項(xiàng)目來(lái)回使用,還有部分閑置(其實(shí)已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說(shuō)是為了代表公司有實(shí)力也沒(méi)有處理,因?yàn)橛邢嚓P(guān)部門(mén)會(huì)來(lái)定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒(méi)有一個(gè)完善的管理體系來(lái)管理這部分資產(chǎn),我也沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)過(guò)這么多的機(jī)器設(shè)備,請(qǐng)教老師們給我一個(gè)具體詳細(xì)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃步驟?
采購(gòu)的商品做了暫估入庫(kù),過(guò)了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請(qǐng),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒(méi)發(fā)現(xiàn),7月對(duì)方無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票,然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開(kāi)具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開(kāi)出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
我公司是一般納稅人,21年3月份買(mǎi)的車(chē),5月份壞了,已計(jì)提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺(tái)新車(chē),但當(dāng)時(shí)沒(méi)有辦理退貨,而是我司重新開(kāi)了一張銷(xiāo)售發(fā)票出去,等22年1月新車(chē)到了,對(duì)方又開(kāi)了一張發(fā)票過(guò)來(lái),目前的問(wèn)題是,當(dāng)時(shí)5月份退車(chē)的時(shí)候沒(méi)有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計(jì)提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做比較好呢?
我買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器,價(jià)值10萬(wàn),分三次付款,分別是4萬(wàn)元+4萬(wàn)元+2萬(wàn)元。目前,還剩余2萬(wàn)元尾款沒(méi)支付,我通過(guò)其他應(yīng)付款核算。發(fā)票在支付第二次款項(xiàng)的時(shí)候就已經(jīng)到了,機(jī)器也驗(yàn)收合格了,我入賬固定資產(chǎn)10萬(wàn)元。但是驗(yàn)收完的第二天,機(jī)器開(kāi)票陸續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題,對(duì)方也派人維護(hù)了,但是最終因機(jī)器問(wèn)題較多,故對(duì)方提出在尾款2萬(wàn)元的基礎(chǔ)上,減免1萬(wàn)元。也就說(shuō)我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬(wàn)元,可問(wèn)題是,固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬(wàn)元了,這可怎么辦處理啊
和朋友和開(kāi)的公司,后來(lái)因?yàn)橐庖?jiàn)不和等問(wèn)題散伙了,分兩臺(tái)機(jī)器,這個(gè)機(jī)器是我出資買(mǎi)的,錢(qián)給了賣(mài)機(jī)器的,機(jī)器的發(fā)票是開(kāi)給和開(kāi)的公司,散伙時(shí)他不愿意給錢(qián),我就讓他給我另外一個(gè)公司開(kāi)了一張發(fā)票,金額是80萬(wàn),當(dāng)時(shí)也讓他們開(kāi)了一張現(xiàn)金收款的證明,現(xiàn)在他公司可能因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善等問(wèn)題,賬面被查了,開(kāi)給我的發(fā)票我沒(méi)有轉(zhuǎn)那么多錢(qián)給他,這個(gè)要怎么處理? 補(bǔ)充:后來(lái)兩家公司也有業(yè)務(wù)往來(lái),但是沒(méi)有再開(kāi)發(fā)票,公司給他公司前后轉(zhuǎn)了也有30多萬(wàn),我現(xiàn)金也有給他轉(zhuǎn)了20多萬(wàn) 現(xiàn)在最好的處理方案是什么,還是我有這個(gè)現(xiàn)金收款證明就可以
高檔化妝品不是在生產(chǎn)批發(fā)環(huán)節(jié)收消費(fèi)稅嗎?只有投換抵從高定額稅率就好了,怎么不對(duì)
老師,學(xué)堂有沒(méi)有律所的賬務(wù)處理實(shí)操,我沒(méi)有找到,急需,請(qǐng)老師給個(gè)路徑,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)融資租入固定資產(chǎn)總價(jià)款24萬(wàn),每月還款12萬(wàn),付款分12個(gè)月付清,最后留購(gòu)費(fèi)用500元。雙方單位都是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?謝謝您。包括計(jì)提折舊以及進(jìn)項(xiàng)稅的處理
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬(wàn)元對(duì)甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本,增資后甲公司實(shí)收資本為2500萬(wàn)元。協(xié)議同時(shí)約定,若甲公司未來(lái)3年內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購(gòu)乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購(gòu)價(jià)格以回購(gòu)日甲公司 20%股權(quán)的公允價(jià)值和 5000萬(wàn)元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實(shí)際占用時(shí)長(zhǎng)計(jì)算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為26000萬(wàn)元:2x24年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為30000萬(wàn)元。 甲公司收到的增資款作為金融負(fù)債,應(yīng)該分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,還是以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債,為什么?23年底和24年底的賬面余額分別是多少
郭老師,固定資產(chǎn)提完折舊了,還有殘值,這個(gè)殘值在什么時(shí)候處理,是在銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的時(shí)候,把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊反向結(jié)轉(zhuǎn),它們之間的差額,就是殘值嗎
報(bào)價(jià)粉色物料,白色同價(jià)但沒(méi)報(bào)價(jià),可以同粉色物料報(bào)價(jià)用嗎
老師,公司團(tuán)建的分錄怎么做呢?
老師 損耗率怎么算?
老師,生育補(bǔ)貼怎么弄呢?是走社保還是公司出呢?
如何創(chuàng)建賬套平時(shí)練習(xí)用
我也不清楚,朋友說(shuō)是沖紅憑之前入的15萬(wàn),再錄入正確的,以前年度多出的折舊入以前年度損益,今年的入本年度費(fèi)用
對(duì)的,是的,是這么做的,但是你固定資產(chǎn)是入的卡片嗎?
沒(méi)入卡片,比較簡(jiǎn)陋
那你就紅沖之前的在做正確的,之前的折舊少播的可以補(bǔ)上。
但是另外一個(gè)同事說(shuō),應(yīng)該是把之前入的固定資產(chǎn)算出凈值,然后補(bǔ)上第二張發(fā)票金額的固定資產(chǎn),重新按剩下年限計(jì)算折舊
你這個(gè)不是后期增加的,你這個(gè)是固定資產(chǎn)入原值的時(shí)候就少做了,你之前的影應(yīng)該調(diào)整。
不懂怎么區(qū)分,但是實(shí)物上學(xué)的不是第二種處理嗎?
你好,實(shí)際操作中應(yīng)該按照你寫(xiě)的那個(gè)第一種方法。