可以不結(jié)轉(zhuǎn)。是的,財務報表填列在應交稅費科目
應交稅費應交增值稅期末余額在借方,填財務報表時是填負數(shù)嗎,進項稅額需要轉(zhuǎn)到留抵稅額科目,如果轉(zhuǎn)該怎么做分錄
應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 30,這個三級科目有余額正常嗎?不是應交增值稅科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目嗎?
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面嗎?
月末銷項稅額大于進項稅額時,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時,是否要將應交稅費—應交增值稅(進項稅額)和應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)倆個科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
老師 您好!期末應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目貸方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
好的 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!