增值稅按稅額就可以 和平方?jīng)]關(guān)系

老師你好,詢問個(gè)問題,我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對(duì)方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報(bào)系統(tǒng)不給通過
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請(qǐng)問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問怎么辦
一直有一個(gè)問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的,像原材料購入的時(shí)候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個(gè)價(jià)格,如果開票的話,就加11個(gè)點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J(rèn)為,這明明談好的價(jià)格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時(shí)給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對(duì)吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎?
郭老師,問下,比如我們開出去發(fā)票玻璃有平方與單價(jià)3000*20=60000,那么認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候進(jìn)來的原材料也有平方與單價(jià),那么這個(gè)認(rèn)證一般要對(duì)應(yīng)的平方認(rèn),還是按金額來認(rèn),是需要按實(shí)際3000平方+損耗200方這樣對(duì)應(yīng),還是按總金額60000*0.76(打個(gè)比方)=45600來認(rèn)。
銷售方開發(fā)票給我們的時(shí)候女上衣是按平均單價(jià)開票,發(fā)票我們已認(rèn)證,幾個(gè)月后產(chǎn)生部分商品退貨,我做紅字申請(qǐng)單,找到對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票開的時(shí)候,只有數(shù)量能改,單價(jià)是原來開票的平均單價(jià),跟我實(shí)際退貨的單價(jià)就不一樣,開出來的紅字信息金額跟退貨金額也不一樣,這樣怎么辦?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個(gè)項(xiàng)目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報(bào)個(gè)稅了幾個(gè)月了,現(xiàn)在有一個(gè)人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報(bào)是在2025月4月申報(bào)的


我們開出去的有5MM 6MM 規(guī)格的,有平方 是不是認(rèn)證只要對(duì)應(yīng)有5MM 6MM 規(guī)格,銷售出去3000平方,認(rèn)證發(fā)票里進(jìn)來多少平方就不用管,只看金額是嗎?
不是的,你開出去的5M,你可以用6M的來對(duì)應(yīng) 增值稅抵扣沒有規(guī)定必須有對(duì)應(yīng),只要允許抵扣的,你都可以認(rèn)證,就像你買的辦公用品,你有銷售嗎?沒有銷售吧,你這樣可以抵扣
郭老師,增值稅的發(fā)票抵扣是知道的,現(xiàn)在就是對(duì)于銷售出去的產(chǎn)品認(rèn)進(jìn)來的原材料這一塊,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)我銷售出去的產(chǎn)品,然后認(rèn)對(duì)應(yīng)進(jìn)來的原材料平方,認(rèn)的平方比銷售出去的平方要多,因?yàn)橛袆澆Aв袚p耗的,還要認(rèn)房租電費(fèi)等發(fā)票,這樣我發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)了平方每月認(rèn)的金額跟開出去的金額會(huì)差不多,這個(gè)問題出現(xiàn)在哪里。
你這個(gè)損耗是合理損耗嗎?那也就是你算成本,算成本的話,就是你車間發(fā)生的所有的制造費(fèi)用分?jǐn)偟竭@個(gè)材料產(chǎn)品里面 加直接材料 加直接人工的 生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品用多少材料,這里應(yīng)該是基本上固定的吧?
你看下你領(lǐng)用的材料是不是準(zhǔn)確的。
損耗在0.95,這個(gè)差不多
損耗95%那么多嗎? 100米就有95米的損耗 太高了
玻璃是毫米 3000平方 實(shí)際3157平方左右
5MM 6MM 是玻璃的厚度規(guī)格
那這種不是損耗的。比如你領(lǐng)用了3000 但是能用上的只有2995 剩下的5用不上 這個(gè)就是廢料了這個(gè)屬于損耗
這個(gè)做賬里要體現(xiàn)嗎?
是不是這個(gè)損耗的也是含在我們賣出去的單價(jià)里的呢
需要的借生產(chǎn)成本 貸原材料3000
這個(gè)材料領(lǐng)用分錄是做的,借:生產(chǎn)成本 貸 原材料, 損耗的要另外體現(xiàn)的嗎?我是直接含在我們賣出去單價(jià)里的
合理損耗的不需要 如果不適合里的話,做營業(yè)外支出 借營業(yè)外支出貸原材料
合力損耗的不需要,如果是不合理意外損耗的就是做借:營業(yè)外支出 貸:原材料
對(duì)的,是的,是這么做的。
認(rèn)證材料發(fā)票那塊還是糾結(jié),其他是明白了
認(rèn)證和這個(gè)做成本沒有關(guān)系,只要允許抵扣都可以認(rèn)證,就像辦公費(fèi),你不銷售照樣可以抵扣,不是嗎?你沒有對(duì)應(yīng)的銷售額。
不是這個(gè),認(rèn)證其他發(fā)票我知道可以去認(rèn)的,每月基本我進(jìn)項(xiàng)會(huì)跟銷售差不多金額,這樣增值稅的負(fù)擔(dān)率會(huì)很抵,
根據(jù)稅負(fù)來銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅的銷售額=稅負(fù)
你需要抵扣多少,認(rèn)證多少就是了。