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老師,我上個(gè)月有個(gè)沖減成本的分錄做反了,我做的借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)要怎么調(diào)整過來呢

2023-07-29 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-29 10:31

你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-29 10:31

是反結(jié)賬修改把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放在借方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8155 追問 2023-07-29 10:37

不能反結(jié)賬修改

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齊紅老師 解答 2023-07-29 10:38

那你別修改了,你的利潤(rùn)表里邊出來的應(yīng)該是正確的。

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快賬用戶8155 追問 2023-07-29 10:52

利潤(rùn)表的成本,跟科目余額表的成本有差異

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齊紅老師 解答 2023-07-29 10:55

科目余額表里面的不對(duì),利潤(rùn)表里面的是正確的,你自己算一下吧 不一致忽略就行了,你在這個(gè)月調(diào)整的話,不用借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù), 借銀行存款,負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 調(diào)整來調(diào)整去,他沒有用

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快賬用戶8155 追問 2023-07-29 11:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-29 11:04

不用客氣,工作愉快。

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