你好,2013年之前買來的嗎?是一般計(jì)稅嗎
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,請問從會計(jì)處理上,我要怎么處理?就是說我要怎么做分錄?
公司前期買的車,入賬折舊了。現(xiàn)在車賣了,稅款也交了。該怎么做固定資產(chǎn)和賬務(wù)處理呢!
老師,我們公司3年前買了一輛車,然后現(xiàn)在賣了,我們是一般碼稅人,之前抵扣了,然后折舊也差不多折完了,現(xiàn)在我這邊會計(jì)需要什么手續(xù)做賬,還要怎么做賬,用交稅么,老師,說的詳細(xì)些
我是一般納稅人,以前買的車沒有抵扣進(jìn)稅,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉車,怎么交稅?賬務(wù)怎么處理?分錄怎么做?
我是一般納稅人,以前買的車沒有抵扣進(jìn)稅,累計(jì)折舊5年已折舊完了,車也不行了,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉車,怎么交稅?賬務(wù)怎么處理?分錄怎么做?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
是的,2013年之前的,一般計(jì)稅
你好,開3%的普通發(fā)票,按照2%來交增值稅, 附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三,小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5% 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
這個按多少交稅合適?
買車時的票好像都是13%的票
那這個賣是不是也得按13%繳納呢
3%的普通發(fā)票按照2%來交增值稅。
2%填在銷項(xiàng)的哪一項(xiàng)?
3%簡易計(jì)稅里面的 減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
是填銷項(xiàng)的11行的3%的貨物以及修理修配,減征的1%填在減免表嗎?
你好是的,是這么做的。
老師我們是偶然間發(fā)生的這種業(yè)務(wù),我們把公司車輛賣了,怎么開票?可以開嗎?
機(jī)動車,某某汽車 銷售,固定資產(chǎn),不需要有經(jīng)營范圍就可以自己開。