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當(dāng)期免抵稅額要計(jì)算到免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率和綜合稅負(fù)率嗎?

2023-07-28 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-28 11:40

您好,這個(gè)是不需要的,免抵稅額不要

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快賬用戶9794 追問(wèn) 2023-07-28 11:45

生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算增值稅綜合稅負(fù)率一般采用下列公式:(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期按適用稅率申報(bào)銷(xiāo)售額)×100%

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快賬用戶9794 追問(wèn) 2023-07-28 11:45

按這個(gè)公式當(dāng)期免抵稅額要計(jì)算

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齊紅老師 解答 2023-07-28 11:59

按照這個(gè)公式的話,屬于銷(xiāo)賬的一種了

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快賬用戶9794 追問(wèn) 2023-07-28 12:00

屬于銷(xiāo)賬的一種了,沒(méi)明白??

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齊紅老師 解答 2023-07-28 13:19

就是免抵稅額的話,屬于出口稅負(fù)的一種了

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快賬用戶9794 追問(wèn) 2023-07-28 13:41

當(dāng)期免抵稅額要計(jì)算到免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率和綜合稅負(fù)率

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齊紅老師 解答 2023-07-28 13:43

嗯對(duì),那樣的話就需要了,因?yàn)橐婚_(kāi)始我考慮的沒(méi)說(shuō)出口這塊業(yè)務(wù)

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您好,這個(gè)是不需要的,免抵稅額不要
2023-07-28
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售額%2B當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額)×100%
2022-04-21
你好同學(xué), 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額)×100% 希望幫到您!如滿意請(qǐng)給予五星好評(píng)!
2022-05-03
您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么疑問(wèn)
2022-05-01
生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)的三種計(jì)算公式: 1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額+年度免抵退銷(xiāo)售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額)+免抵退銷(xiāo)售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額都是進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。 3、生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)+免抵退銷(xiāo)售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷(xiāo)售額+內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額)×100%
2022-04-28
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