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業(yè)務 16:2022年11 月 9 日,公司支付 2022 年 11 月 1 日到 2023 年 10 月 31 日房租,全年租金2.4 萬,12月取得 5%的專票一張,稅款為 1200 元,銀行存款支付。 1,支付款項時 借:其他應收款-陽光物業(yè) 25200 貸:銀行存款-工商銀行 25200 2,攤銷11月租金時 借:管理費用-房租 貸:其他應收款-陽光物業(yè) 2000 3,12月取得發(fā)票時的分錄要怎么寫

2023-07-27 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-27 16:26

等下我看一下回你 等下?

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齊紅老師 解答 2023-07-27 16:27

咱是一般納稅人不??

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快賬用戶8593 追問 2023-07-27 16:28

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-07-27 16:41

取得發(fā)票無票的攤銷紅沖再攤銷 借:管理費用-房租負數(shù)? 貸:其他應收款-陽光物業(yè) 2000負數(shù)? 借管理費用,一個月的金額 進項???1200? 貸貸:其他應收款-陽光物業(yè)?? 后面每個月正常攤銷? 借:管理費用-房租 貸:其他應收款-陽光物業(yè)?

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快賬用戶8593 追問 2023-07-27 17:05

但是這樣不是少了11月的攤銷嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-27 17:12

我給你寫的攤銷的第1筆分錄就是11月份的。

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齊紅老師 解答 2023-07-27 17:12

我上面不是寫了嗎?把那個紅沖,然后再寫攤銷的。

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2023-07-27
借其他應收款2.4 進項1200 貸銀行存款2.6萬 按月借管理費用等 貸其他應收款2.4/12
2024-10-24
同學你好 這個差額沒有發(fā)票嗎
2021-04-06
同學你好 這個直接做費用就行了
2021-04-06
同學你好 融資租賃租入固定資產(chǎn)賬務處理 企業(yè)采用融資租賃的方式租入固定資產(chǎn),作為自有資產(chǎn),會計分錄為: 1.融資租入的固定資產(chǎn),應當在租賃開始日,按租賃協(xié)議或者合同確定的價款、運輸費、途中保險費、安裝調(diào)試費以及融資租入固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前發(fā)生的借款費用等作為入帳價值。 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn) 貸:長期應付款--應付融資租賃款 2.融資租入的固定資產(chǎn),應當采用與自有應計折舊固定資產(chǎn)相一致的折舊政策。折舊年限為租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間為折舊年限。 計提折舊時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用--折舊費 貸:累計折舊 3.分期付款時: 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 4.租賃期滿,如合同規(guī)定將設備所有權歸承租企業(yè),應進行轉(zhuǎn)帳,將固定資產(chǎn)從“融資租入固定資產(chǎn)”明細科目轉(zhuǎn)入有關明細科目。 借:固定資產(chǎn)--有關設備 貸:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)
2022-12-22
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