您好,這個(gè)是不影響的,他是可以修改的

企業(yè)所得稅報(bào)表只填寫利潤(rùn)總額,漏填寫了營(yíng)業(yè)收入,財(cái)務(wù)報(bào)表是有收入的,企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額一樣,需要更改企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師,你好,請(qǐng)問我因?yàn)橘~務(wù)調(diào)整過,因此之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都更正了,但是所得稅的報(bào)表無法更正了,這樣會(huì)不會(huì)有影響?報(bào)表更正多了會(huì)有什么影響嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),但是后來賬務(wù)修改了,申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)不一致有影響嗎?
接到稅務(wù)局電話,說企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表里利潤(rùn)表不一致,要修改,請(qǐng)問老師該如何修改呢,我看財(cái)務(wù)報(bào)表上面只有作廢選項(xiàng),企業(yè)所得稅上月已經(jīng)季度申報(bào)過了
調(diào)整22年企業(yè)所得稅年報(bào),稅務(wù)柜臺(tái)修改主表稅收滯納金調(diào)整增加,請(qǐng)問我這邊自己修改財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)如何處理?我在利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出中填寫了稅收滯納金數(shù)據(jù),但利潤(rùn)總額和所得稅主表數(shù)據(jù)就不一致了
出國(guó)出差,外國(guó)沒有對(duì)應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報(bào)銷的單據(jù)嗎
老師去年購(gòu)入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個(gè)人租場(chǎng)地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計(jì)算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計(jì)算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實(shí)際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計(jì)算繳納)、個(gè)人所得稅(按財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請(qǐng)問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報(bào)印花稅的,
老師,請(qǐng)問建筑行業(yè)公司,收到一張項(xiàng)目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報(bào)里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲(chǔ)物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊(cè)資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤(rùn)虧損,負(fù)債占營(yíng)收97%,平時(shí)沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報(bào)數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對(duì)會(huì)觸發(fā)警報(bào)嗎?

