你好,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定必須有的
老師,我們?nèi)ソㄖb飾公司,給勞務(wù)分包公司付勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)公司開勞務(wù)專票給我們,我們不需要對(duì)方提供工資表吧
老師,我們是建筑業(yè)給對(duì)方開建筑勞務(wù)發(fā)票還要做工資表給對(duì)方? 我是掛靠別人公司的資質(zhì) 讓被掛靠方開勞務(wù)票給業(yè)主 被掛靠方說(shuō)要我提供工資表 我怎么提供? 發(fā)工資表的員工需要是被掛靠方的正式員工嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方境外公司給我們提供港口服務(wù),我們要支付給他們港使費(fèi),對(duì)對(duì)方來(lái)說(shuō)是提供勞務(wù)所得嗎
勞務(wù)分包之后需要申報(bào)工資嗎,勞務(wù)分包給對(duì)方公司,對(duì)方公司需要提供票給我們嗎
請(qǐng)問(wèn)。我們承包A公司的勞務(wù),給對(duì)方開勞務(wù)票,需要給對(duì)方提供工簽完字的工資表嗎
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎