學員朋友您好,借:周轉(zhuǎn)材料貸:銀行存款。借:成本費用貸:周轉(zhuǎn)材料
老師,醫(yī)院在5月4日這個時間統(tǒng)一,報銷員工比如4月16號購買的記號筆,插排,憑證,4月20號購買的病號服啊,鎖頭,可以直接把這些購買的費用加一塊,直接借醫(yī)療支出-其他費用貸其他貨幣資金嗎
老師,醫(yī)院在5月4日這個時間統(tǒng)一,報銷員工比如4月16號購買的記號筆,插排,憑證,4月20號購買的病號服啊,鎖頭,可以直接把這些購買的費用加一塊,直接借醫(yī)療支出-其他費用貸其他貨幣資金嗎
老師,醫(yī)院在5月4日這個時間統(tǒng)一,報銷員工比如4月16號購買的記號筆,插排,憑證,4月20號購買的病號服啊,鎖頭,可以直接把這些購買的費用加一塊,直接借醫(yī)療支出-其他費用貸其他貨幣資金嗎如果有的入庫了還能怎么做嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè)購買潛水泵,但是企業(yè)現(xiàn)在又停產(chǎn)了,以后也不生產(chǎn)了改成商貿(mào)企業(yè),購買的潛水泵還能記入制造費用 嗎?如果記入制造費用月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,但是現(xiàn)在也不生產(chǎn)了,也沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,應該記入什么科目比較正確
老師醫(yī)院的購買病號服除了記周轉(zhuǎn)材料還能記別的二級明細嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎