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以前年度的進項稅額已抵扣,稅務報表上按照已抵扣的報稅,但是未入賬,現在的稅務報表要如何報?

2023-07-24 08:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-24 08:13

借以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款等 匯算清繳納稅調減

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快賬用戶7664 追問 2023-07-24 08:14

老師,現在以前年度已抵扣的進項發(fā)票要作廢,這個稅務報表上要怎么申報?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 08:15

你好,什么原因需要作廢?

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快賬用戶7664 追問 2023-07-24 08:16

可能是項目名稱錯了,我也是剛接手,還不太清楚

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快賬用戶7664 追問 2023-07-24 08:18

要是作廢的發(fā)票按照之前的金額重新開的話,稅務報表再要不要抵扣?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 08:20

你好,你只需要進項轉出就可以 你需要開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,然后再重新開。

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快賬用戶7664 追問 2023-07-24 08:23

老師,報表上的進項稅額轉出的金額就是去年已經抵扣的,且對方開紅字發(fā)票的金額對嗎?然后現在重新開的就按照正常的抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 08:26

是是的,是這么做的。

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借以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款等 匯算清繳納稅調減
2023-07-24
不交稅就不需要抵扣 不可以 借管理費用貸銀行存款 不申報 需要抵扣的時候申報就行
2022-10-02
你好 一般納稅人13% 在13%銷售貨物里面
2020-12-03
同學你好,你為什么要做進項轉出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計你要改上個月報表。網上改不了要去前臺、
2022-10-11
待認證轉認證 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項 申報表根據當前勾選認證的填寫,不需要額外填寫
2024-04-10
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