借以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款等 匯算清繳納稅調減

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,請問19年申報表進項稅額有問題,1、申報表已認證,賬上分錄做錯,沒有做到進項稅額,全部計入費用;2、19就是已認證申報抵扣,但是19年未入賬。20年的申報有認證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應該在當期怎么調整嗎?
老師,請問發(fā)現以前年度的進賬稅未抵扣,當時按發(fā)票全額已入賬,我現在認證后如何把進項稅分錄補上再轉出?
你好老師,我公司9月份進行留抵退稅,所有進項稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤的服務費280元是不是可以全額按照進項稅抵扣,3月已做賬務處理,但增值稅報表上因有進項稅,所以一直為享受減免,請問,9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎?賬務和增值稅報表該怎么弄?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
以前年度的進項稅額已抵扣,稅務報表上按照已抵扣的報稅,但是未入賬,現在的稅務報表要如何報?
                老師,那我9末的結轉應該怎么做呀,我剛接手,做賬的時候采購和銷售商品的時候都直接把應交增值稅銷和進項放進去了,結果我們家不給客戶開發(fā)票,供應商也沒給我們開發(fā)票,我月末應該怎么結轉增值稅咋
單位銷項發(fā)票不開,進項發(fā)票對方這個月的還沒及時給開,我應該怎么算這個月的增值稅
請問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請問老師,對派出所、稅務所、工商所作出的行政行為不服,被申請人是誰,復議機關是誰?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應該收點稅點錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報喜啦,我中級終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務處理時候應交稅費_出口退稅,算法是進口采購價格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價格*出口退稅率
老師,現在以前年度已抵扣的進項發(fā)票要作廢,這個稅務報表上要怎么申報?
你好,什么原因需要作廢?
可能是項目名稱錯了,我也是剛接手,還不太清楚
要是作廢的發(fā)票按照之前的金額重新開的話,稅務報表再要不要抵扣?
你好,你只需要進項轉出就可以 你需要開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,然后再重新開。
老師,報表上的進項稅額轉出的金額就是去年已經抵扣的,且對方開紅字發(fā)票的金額對嗎?然后現在重新開的就按照正常的抵扣是嗎?
是是的,是這么做的。