同學(xué),你好 一般要看出口退稅率的
出口的貨物要做出口退稅,出口退稅率是百分之16%,但是增值稅票是13%。 問(wèn):出口退稅是按照增值稅票的稅率退稅還是按照我報(bào)關(guān)時(shí)候出口退稅16%來(lái)退?
出口退稅,為什么是用出口銷售額*退稅率,這個(gè)算法不是相當(dāng)于銷項(xiàng)稅額嗎,為什么這樣算是出口退的進(jìn)項(xiàng) ?就比如啊,現(xiàn)在是純外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)貨物不含稅價(jià)100,增值稅13,賣到國(guó)外去是賣200,那為什么不是退進(jìn)項(xiàng)的13,而是退26呢
請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)企業(yè),出口貨物,對(duì)應(yīng)購(gòu)進(jìn)做如下分錄,是否正確? 購(gòu)進(jìn)時(shí):借:庫(kù)存商品-A 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 計(jì)提退稅:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 實(shí)際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 請(qǐng)問(wèn),以上分錄處理,是否正確?
自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅50萬(wàn),出口銷售貨物收齊RMB60萬(wàn),怎么樣計(jì)算認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額?
自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅90萬(wàn),出口銷售貨物收齊RMB60萬(wàn)。 抵稅90*13%=11.7=需認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)11.17 退稅60*13%=7.8=需認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)7.8萬(wàn) 如果稅負(fù)是3%,我要怎樣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開(kāi)收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎