你好,這些單位要是能用上,那這樣可以。
你好,老師,由于我公司存在某些原因,公戶的款轉(zhuǎn)老板的卡上,做賬時(shí)分錄是借其他應(yīng)收款―XX,貸銀行存款這樣寫嗎?還是我們付的有些費(fèi)用,直接是老板的卡付出去,但是那個(gè)錢是原來(lái)公戶里的錢,這個(gè)要怎么做賬,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款―XX.這樣沖減對(duì)嗎?
其他應(yīng)收款老板那里掛賬幾萬(wàn),老板開(kāi)了一些自己家里買空調(diào),買燈具,買電腦的發(fā)票來(lái)沖賬,大概有1萬(wàn)多,這些費(fèi)用我是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)收款嗎
其他應(yīng)收款老板那里掛賬十幾萬(wàn),老板開(kāi)了一些自己家里買空調(diào),買燈具,買電腦的發(fā)票來(lái)沖賬,大概有1萬(wàn)多,該怎么入賬呢
有一個(gè)老板在前些年開(kāi)了一家公司,生意還算紅火,后來(lái)自己需要買一套房子改善改善生活,于是便從自己所開(kāi)的里"借"走了 350 萬(wàn)元拿去買房子了。公司少了350萬(wàn),那必須把帳做平呀,于是當(dāng)時(shí)公司的會(huì)計(jì)是這樣做賬的:會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款-老板借款 350 萬(wàn)元 貸:銀行存款 350 萬(wàn)元 這筆借款一借就是多年,一直掛在"其他應(yīng)收款"下沒(méi)有歸還。大家看看這樣處理有什么問(wèn)題嗎?如何做才是最合理的?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來(lái)賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個(gè)賬要怎么調(diào)?
您好,老師,我是建筑公司,這個(gè)月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒(méi)法抵扣要交ne,這個(gè)2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會(huì)合并計(jì)算個(gè)稅嗎
題82這題除了答案C能確認(rèn),A和B怎么確認(rèn)和計(jì)算呢
公轉(zhuǎn)私,我們是一般納稅人,轉(zhuǎn)了7000元給個(gè)人,他自己不肯用自己名義代開(kāi)發(fā)票,他就用他公司開(kāi)了一張普票給我們,相當(dāng)于資金流付給他自己和開(kāi)票信息公司開(kāi)不一致。這樣普票有影響嗎?我是讓他作廢還是把錢退回
郭老師,什么叫一票制合同,什么情況要簽訂
您好,老師 跨月紅沖一般貿(mào)易銷售收入,記賬時(shí),匯率是選擇藍(lán)字發(fā)票匯率嗎?
老師,18年的進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)在25年7月份轉(zhuǎn)出來(lái)了,我想問(wèn)問(wèn)滯納金有多少錢
老師,實(shí)習(xí)生,申報(bào)個(gè)稅是按照工資薪金申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
請(qǐng)問(wèn)老師,如果當(dāng)?shù)匾髨?bào)考中級(jí)職稱,工作經(jīng)歷需要社保證明,那么在信息采集上工作經(jīng)歷這一項(xiàng),也同時(shí)需要上傳社保證明的,不然審核不通過(guò),對(duì)嗎