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老師,我接一家公司的賬 發(fā)現(xiàn)2019年記的有問題情況是這樣的:A公司給我公司打款,我公司給A公司開票了,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)填增值稅表的時(shí)候把給A公司開票的收入已經(jīng)申報(bào)了,但是記賬的時(shí)候沒有把A公司的打款沖減,他只記收入總數(shù),相當(dāng)于我公司還沒有給A公司開票,這種情況怎么解決呢

2023-07-17 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-17 10:32

您好同學(xué),,辛苦把他之前發(fā)的分錄做過來,我給您調(diào)整一下。

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快賬用戶4769 追問 2023-07-17 10:44

賬上顯示:借銀行存款300萬,貸應(yīng)收賬款-300萬

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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:47

你好,這個(gè)憑證寫的不對(duì)哈,咱應(yīng)該是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,那你收入那個(gè)分錄是怎么確定的呢?

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快賬用戶4769 追問 2023-07-17 10:56

我發(fā)現(xiàn)他收入分錄不對(duì)了,之前的收入分錄他只記收入總數(shù),沒有沖減A公司的打款,所以我調(diào)無從下手,想請(qǐng)教一下老師

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:03

你好,你把那個(gè)跟收入有關(guān)的分錄發(fā)給我哈,,要不然這兩個(gè)分錄結(jié)合不到一起,我沒辦法調(diào)整。

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快賬用戶4769 追問 2023-07-17 11:04

我現(xiàn)在沒有收入分錄,賬從2019年開始建的,之前是手工賬

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:11

您好,同學(xué),那我不太好調(diào)整了,因?yàn)槲铱床坏侥莻€(gè)分錄,這兩個(gè)分錄必須得結(jié)合起來

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您好同學(xué),,辛苦把他之前發(fā)的分錄做過來,我給您調(diào)整一下。
2023-07-17
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 你們協(xié)商
2021-12-24
借其他應(yīng)收款,B公司貸,銀行存款 收回來再做相反的,出一個(gè)委托書
2024-12-04
你好; 要的; 可以 A銷售給B ; B入庫后銷售給客戶; 這樣就可以的; 。 不要平價(jià)哈 有風(fēng)險(xiǎn)的??
2022-06-07
你好 1. 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 2; 借營業(yè)外收入 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 。 金額小直接這樣來做
2021-04-09
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