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老師 我現(xiàn)在在更改上個(gè)季度小規(guī)模的增值稅報(bào)表 上個(gè)季度增值稅已經(jīng)是繳款成功的 那我這次更改的需要把已經(jīng)交的誰(shuí)填在表格里面嗎?填在哪里呢

老師  我現(xiàn)在在更改上個(gè)季度小規(guī)模的增值稅報(bào)表   上個(gè)季度增值稅已經(jīng)是繳款成功的  那我這次更改的需要把已經(jīng)交的誰(shuí)填在表格里面嗎?填在哪里呢
2023-07-15 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-15 13:09

你好 上個(gè)季度 你交的是代開發(fā)票的稅還是預(yù)交? 如果不是預(yù)交或是代開的 那么上季度交的稅是下寫在本季度中的

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:10

如果不是預(yù)交或是代開的 那么上季度交的稅是下寫在本季度中的本年累計(jì)中 這個(gè)本年累計(jì)一般是系統(tǒng)自帶 有的省份可能不能改

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快賬用戶2653 追問 2023-07-15 13:10

就是自己公司開發(fā)票的稅

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快賬用戶2653 追問 2023-07-15 13:11

上個(gè)季度增值稅銷售額我少報(bào)了一毛錢 稅額沒有變化 我現(xiàn)在在更改

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:11

那更正上季度的是補(bǔ)稅還是多交了?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:13

要是補(bǔ)稅 更正完和正常申報(bào)一樣去補(bǔ)稅 一般第二天時(shí)候 下季度表會(huì)自動(dòng)帶出交稅情況(不過周末有時(shí)候會(huì)延遲,這個(gè)技術(shù)時(shí)間可以問當(dāng)?shù)?2366比較穩(wěn)妥) 如果是多交需要退稅 那么多交的部分 一般是不體現(xiàn)表里 帶表和完稅憑證 寫說明和申請(qǐng) 到稅局申請(qǐng)退稅

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快賬用戶2653 追問 2023-07-15 13:19

交的稅費(fèi)不變 就是收入這塊片寫了一毛錢

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:21

那就不涉及了 你直接改收入就可以 上季度繳納的不體現(xiàn)在上季度表已交中 體現(xiàn)在本季度本年累計(jì)已交中

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快賬用戶2653 追問 2023-07-15 13:22

那我就是只要改下營(yíng)業(yè)收入 然后直接保存申報(bào)就可以了?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:23

交的稅費(fèi)不變 就是收入這塊片寫了一毛錢 那我就是只要改下營(yíng)業(yè)收入 然后直接保存申報(bào)就可以了? --如果需要繳納稅費(fèi)不變的 是這樣的

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快賬用戶2653 追問 2023-07-15 13:28

那我提交的話會(huì)不會(huì)要重復(fù)交稅了

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:35

不會(huì)的 不需要補(bǔ)繳稅的話 提交的表所屬期是上季度 上季度有完稅憑證和交稅記錄 你可以提交完后30分鐘查詢下需要繳稅的情況 一般是不會(huì)有的 即使是卡bug出現(xiàn) 也可以找稅局大廳幫助取消這個(gè)錯(cuò)誤記錄

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你好 上個(gè)季度 你交的是代開發(fā)票的稅還是預(yù)交? 如果不是預(yù)交或是代開的 那么上季度交的稅是下寫在本季度中的
2023-07-15
同學(xué)你好填寫在預(yù)繳
2024-01-24
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款六千八。
2021-05-07
開的是普票么 是的話 公司制小規(guī)模填在10欄 個(gè)體戶填在11欄 填不含增值稅的銷售額 把第一行的數(shù)字去掉
2020-10-14
您好 代開專票欄次填寫銷售額 稅控期間欄次填寫負(fù)數(shù)銷售額金額
2021-01-15
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