同學(xué)你好 這個要交進(jìn)口增值稅
老師你好,我們新設(shè)立的公司經(jīng)營范圍打算擴(kuò)張,以下是我們公司打算經(jīng)營的范圍,麻煩問下這對稅率和稅負(fù)這塊會不會有不好的影響?以下經(jīng)營范圍:國際貨物運(yùn)輸代理,供應(yīng)鏈管理;物流科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;普通貨物倉儲,人工裝卸搬運(yùn),貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);家居用品,針織品、紡織品,工藝美術(shù)品(文物除外)、日用百貨、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)批發(fā)零售。
老師你好,我們新設(shè)立的公司經(jīng)營范圍打算擴(kuò)張,以下是我們公司打算經(jīng)營的范圍,麻煩問下這對稅率和稅負(fù)這塊會不會有不好的影響?以下經(jīng)營范圍:國際貨物運(yùn)輸代理,供應(yīng)鏈管理;物流科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;普通貨物倉儲,人工裝卸搬運(yùn),貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);家居用品,針織品、紡織品,工藝美術(shù)品(文物除外)、日用百貨、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)批發(fā)零售。
她本來是開的是服務(wù)然后現(xiàn)在開了貨物稅報(bào)不過去去大廳增加給我們增加了增值稅貨物運(yùn)輸服務(wù) 這個公司的主營范圍是農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā);艾產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);國際貨運(yùn)代理;倉儲服務(wù)(易燃易爆及危險(xiǎn)化學(xué)品除外);道路普通貨物運(yùn)輸;軟件開發(fā);信息技術(shù)服務(wù);預(yù)包裝食品、農(nóng)產(chǎn)品的銷售。
請教一個問題,我們付國外 技術(shù)許可費(fèi)用,正常代扣繳了 增值稅 所得稅這些,但是聽人說還得做一個海關(guān)申報(bào)。 是如果這個技術(shù)費(fèi)用涉及到用于國內(nèi)銷售的進(jìn)口貨物,我們就得交關(guān)稅和進(jìn)口增值稅等。 現(xiàn)在想知道,是涉及到才要做這個海關(guān)申報(bào),還是我們的費(fèi)用不涉及,也要做一個申報(bào)。
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)??萍肌⑸锟萍碱I(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個開具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
老師,9月份報(bào)個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個稅時已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點(diǎn),繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作