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甲公司增值稅采用一般計(jì)稅方法,2022年6月份發(fā)生以下采購(gòu)業(yè)務(wù):??(1)6月5日收到上月已驗(yàn)收入庫(kù),但未收到發(fā)票賬單的A材料的發(fā)票賬單,上月的暫估價(jià)為10000元,發(fā)票賬單上的實(shí)際成本為10500元,增值稅稅額為1365元,甲公司開出一張金額為11865元的商業(yè)匯票。??(2)6月10日甲公司從外地購(gòu)入B材料500噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明B材料的售價(jià)為每噸1000元,增值稅稅額為65000元。甲公司已付款,材料尚未到達(dá)。??(3)6月15日甲公司購(gòu)進(jìn)一批C材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明原材料價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元??铐?xiàng)已付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。??(4)6月20日甲公司收到6月10日購(gòu)入的B材料,運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗5噸,驗(yàn)收入庫(kù)495噸。??(5)6月30日甲公司從本地購(gòu)入D物資已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),但尚未收到發(fā)票賬單。按以往的采購(gòu)成本,暫估該物資的成本為50000元。??要求:??(1)編制甲公司2022年6月1日紅字沖銷上月A材料暫估價(jià)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。??(2)編制甲公司2022年6月5日收到A材料發(fā)票賬單時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。?

2023-07-12 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 15:14

你好同學(xué),稍等一會(huì)兒哈,我整理好給您發(fā)過去。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-12 15:20

你好,第二個(gè)題目,根據(jù)發(fā)票入賬,借原材料500000,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65000,貸銀行存款。506500 第三個(gè)題目,借原材料5000.借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,6500貸銀行存款。56500

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-12 15:21

你好同學(xué),第四個(gè)題目的話有對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎?只有噸數(shù)沒有金額呀。暫時(shí)不做賬。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-12 15:21

第五個(gè)可以借,庫(kù)存商品,50000,貸應(yīng)付賬款-暫估50000

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-12 15:22

第一個(gè)題目。,上個(gè)月暫估的時(shí)候可以.借應(yīng)付賬款-暫估10000貸。原材料。10000.

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