你好,讓你稅務(wù)局那邊給你增加一個服務(wù)類的稅種認(rèn)定
老師,我們公司2月份收到個稅返還手續(xù)費200多塊錢,這個月申報增值稅忘記加上去了,我可以下個月申報增值稅的時候一起申報嗎?
老師,7月我開了個6%專票陳列展示費價稅合計5萬,申報時,讓填附表三,幫看一下填對了嗎?增值稅及附加稅費申報表也幫看看填對嗎?
老師好,增值稅附表一銷售數(shù)據(jù)怎么不自動顯示了,需要手動填寫。6.1日開稅票的銷售額(開票時還沒抵扣確認(rèn)進(jìn)項,已經(jīng)匯總上傳了銷項,)這時再報增值稅6.1開的銷售額算6月份還是5月份?應(yīng)該算5月份嗎?
一般納稅人 申報個人手續(xù)費返還 增值稅附表一 未開具發(fā)票6%稅率填進(jìn)去 調(diào)出這個提示 申報不了 這個要怎么弄?
請問老師:收到個稅扣繳手續(xù)費,繳納6%增值稅,申報時填在附表(一)未開具發(fā)票 第5行,第5例是嗎??
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的