同學(xué)你好 這個(gè)查不到
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說(shuō)我預(yù)提20萬(wàn),匯算清繳之前我部分沖減了10萬(wàn),匯算清繳之前開(kāi)票5萬(wàn),還剩未開(kāi)票5萬(wàn),我匯算清繳時(shí)只需調(diào)增5萬(wàn)即可,是嗎?還是說(shuō)這個(gè)沖減的10萬(wàn)不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個(gè)人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
所得稅更正申報(bào)會(huì)留記錄嗎,是作廢申報(bào)好還是更正申報(bào)好
請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳時(shí),職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開(kāi)始生產(chǎn),可以把車(chē)間一部分費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,一部分計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?因?yàn)橘M(fèi)用太高了,如果分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費(fèi)用25年匯算前開(kāi)票并付款,請(qǐng)問(wèn),公司使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制把此筆費(fèi)用計(jì)入24年,請(qǐng)問(wèn)1.付款開(kāi)票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤(rùn)分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫(xiě)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)減去此筆費(fèi)用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤(rùn)表填寫(xiě)的時(shí)候還更正嗎? 3.填寫(xiě)匯算的時(shí)候,要把筆費(fèi)用再費(fèi)用中做調(diào)減對(duì)嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費(fèi)用范圍可以報(bào)銷(xiāo),開(kāi)發(fā)票時(shí),可以寫(xiě)單位的抬頭嗎
老師,開(kāi)辦費(fèi)填A(yù)105000表的其他,這個(gè)其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過(guò)來(lái)的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個(gè)點(diǎn)交最多做多少?
只能是問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方嗎
對(duì)的 只能問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方 或者去稅局大廳看看他們幫你查不查
老師,比如去年我們開(kāi)給對(duì)方100萬(wàn)的發(fā)票,對(duì)方付了60萬(wàn),還有40萬(wàn)未付,這40萬(wàn)在匯算清繳的前沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本已經(jīng)調(diào)增交所得稅,現(xiàn)經(jīng)過(guò)與對(duì)方溝通,后期這40萬(wàn)可能不會(huì)付款 了,那我可以紅沖這40萬(wàn)發(fā)票嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以紅沖
那已經(jīng)交了這部分的企業(yè)所得稅能申請(qǐng)退稅嗎?這40萬(wàn)的金額對(duì)應(yīng)的發(fā)票是幾份發(fā)票票面金額50萬(wàn),我選擇發(fā)票紅沖只能沖掉50萬(wàn)吧,但是未付款是40萬(wàn),難道沖紅50萬(wàn)后在重開(kāi)一筆10萬(wàn)的發(fā)票嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 全額紅沖然后再開(kāi)藍(lán)字的金額
幾份發(fā)票一起的,那是紅沖50萬(wàn)還是100萬(wàn)?
這個(gè)是紅沖一百萬(wàn)然后再開(kāi)十萬(wàn)
老師,你是不是打錯(cuò)了?原來(lái)開(kāi)100萬(wàn),未回款是40萬(wàn),怎么是沖紅100紅開(kāi)10萬(wàn)呢,還有能否申請(qǐng)退稅你還沒(méi)答復(fù)我?
紅沖一百萬(wàn)再開(kāi)六十萬(wàn)的發(fā)票 可以算預(yù)繳的
我們是勞務(wù)公司,十萬(wàn)位的發(fā)票,只紅沖50萬(wàn)重開(kāi)10萬(wàn)不得嗎?稅您是說(shuō)可退預(yù)繳的錢(qián)嗎?那交的那部分企業(yè)所得稅可不可以退嗎?老師,您要回答詳細(xì)點(diǎn)哦,不然看不明白
同學(xué)你好 不是一次性開(kāi)的一百萬(wàn)嗎 是一百萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)了十張嗎
開(kāi)了十張十萬(wàn)的發(fā)票嗎
意思是這樣
那你就只紅沖40萬(wàn)未回款的
已經(jīng)交的企業(yè)所得稅能否申請(qǐng)退稅?我們是勞務(wù)公司,如果無(wú)法聯(lián)系對(duì)方把原來(lái)的發(fā)票原件退回的話那還能紅沖嗎,還有已經(jīng)抵扣的也能紅沖嗎
抵扣的是需要轉(zhuǎn)出的 不能抵扣了
老師,信息我是一連問(wèn)了幾個(gè)問(wèn)題的,您光回答一個(gè)問(wèn)題,還有其他呢?
算預(yù)繳的抵減就可以了 抵減不完的可以申請(qǐng)退