做營業(yè)外支出可以
老師,我們電商零售行業(yè),之前天貓上顧客付的款我們都做未開票收入了,后面才知道有一部分是天貓積分的,也就是說應(yīng)該從顧客的未開票收入沖回一部分未開票收入開給天貓,就假設(shè)我們總共是1000,顧客付了900,天貓積分抵100,所以應(yīng)該給天貓積分開100的發(fā)票,但其實也是貨款,不過我們開的6%的服務(wù)費發(fā)票,這種情況該怎么寫摘要和入賬啊?
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會直接影響月底資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作,所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會先付一部分定金,后面付尾款,有些顧客也會付全款, 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ,尾款的做應(yīng)收 。 開了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收,沒開票的做無票收入, 現(xiàn)在賬面特別亂 ,有的時候時候自己都有點分不清 有沒有做收入了?怎么辦?
老師,就是我們是零售的,個體戶,有很多客戶,所以之前的會計是按天確認收入的,就是根據(jù)一天的銷售單總金額確認,沒有建客戶明細賬,這樣做可以嗎,后面讓我做的話我應(yīng)該怎么做比較合適呢,這個是內(nèi)賬,我們有進銷存軟件,里面有銷售情況收款情況購買情況,她之前是月末做一次應(yīng)付,應(yīng)收是一天的銷售總額
我們公司是做零售的,就是每次去收款時,顧客都會抹零,和之前的應(yīng)收款存在差異。這種抹零應(yīng)該怎么做賬呢,后面也收不回來
老師您好,我想問下就是賬上怎么區(qū)分這筆款計入成本或者是費用
處理固定資產(chǎn),沒有提折舊,怎樣做分錄
老師,這個納稅證明在哪里弄啊
手機怎么收不到公司短信驗證碼?
老師,您好,小規(guī)模納稅人月銷量額小于10萬季度小于30萬,免交增值稅,會計上最后將免交的增值稅記到營業(yè)外收入,我想問下這個減免的增值稅是不征稅收入嗎?如果是,那年終匯算清繳的時候我是不是要納稅調(diào)減啊?
您好,老師,沙石經(jīng)營部開給我公司沙石,我公司再開給建筑公司,是否還要交資源稅。
老師請問下,我們公司有暫估的庫存但是少量,現(xiàn)在不能開票進來,暫估部分應(yīng)該怎樣處理?
購買二手車 可以抵扣增值稅嗎 銷售購買來的二手車稅點是按差額計算嗎
老師,贈送的自產(chǎn)的產(chǎn)品需要做銷售確認收入嗎
郭老師,實收資本轉(zhuǎn)多了,是24年7月轉(zhuǎn)進來了,備注投資款,今年查他們多轉(zhuǎn)了,這筆要怎么處理
老師,他們有做其他業(yè)務(wù)少付,這兩者有啥區(qū)別啊。
因為后面收不回來,也要做計提壞賬準(zhǔn)備嗎
你好,是的哦嗯嗯額
????,到底做哪種比較好啊