你好;? ? 是的;? 你 去年已經(jīng)計(jì)提了??
信用減值損失 計(jì)提 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 確認(rèn) 借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款 收回已確認(rèn)的壞賬 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款帶 貸應(yīng)收賬款 不知道下面要不要再做這一個(gè)分錄? 借壞賬準(zhǔn)備 貸信用減值損失
請(qǐng)問老師,實(shí)際發(fā)生壞賬,之前沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,直接確認(rèn)減值損失,影響增值稅的申報(bào)嗎?可否抵減銷項(xiàng)稅?
老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計(jì)提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個(gè)壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對(duì)嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?
計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,信用減值損失是損益類影響利潤(rùn)表的,壞賬損失是資產(chǎn)類影響資產(chǎn)的,這都可以?不太明白
上年的計(jì)提的其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備,今年其他應(yīng)收款已無余額。借方?jīng)_回去年計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,貸方應(yīng)該記本期的信用減值損失還是以前年度損益調(diào)整的信用減值損失
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購(gòu)沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
沖減的就是壞賬準(zhǔn)備了。是中國(guó)意思嗎
這個(gè)意思
你好; 是 ;? ? 比如說企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí):借方:資產(chǎn)減值損失;信用:壞賬準(zhǔn)備;2.如果企業(yè)可以收回壞賬:借方:應(yīng)收賬款;信用:壞賬準(zhǔn)備;企業(yè)收回資金時(shí):借方:銀行存款;貸方:應(yīng)收賬款。??
老師,如果確認(rèn)壞賬,借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款,但是壞賬準(zhǔn)備為借方數(shù)據(jù)200,在月末計(jì)提時(shí)候,實(shí)際要計(jì)提的是500,是不是要借信用減值損失700,貸壞賬700。
你好 ;? ?是的? ? ; 你就少計(jì)提了? ?