你好,你可以從電子稅務(wù)局端口,搜索勾選認(rèn)證端口進(jìn)去
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師在勾選平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)后,在我的稅控盤里面就會(huì)有進(jìn)項(xiàng)信息嗎?還是去申報(bào)增值稅的時(shí)候才會(huì)帶出來?
老師 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選 是進(jìn)去看看有什么可以勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后勾選了幾條 下面就會(huì)顯示那個(gè)合計(jì)金額嗎? 然后比如我算好我想勾選2萬,我可以進(jìn)去勾選大概這么多金額的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
老師,我剛想進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng),進(jìn)來的時(shí)候提示我收到一張紅字增值稅專用發(fā)票,我點(diǎn)了確定,就找不到了,在這個(gè)平臺(tái)怎么找那張紅字發(fā)票呢?
老師,我剛想進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng),進(jìn)來的時(shí)候提示我收到一張紅字增值稅專用發(fā)票,我點(diǎn)了確定,就找不到了,在這個(gè)平臺(tái)怎么找那張紅字發(fā)票呢?
現(xiàn)在公司基本停工了,廠房租出了一部分,房產(chǎn)稅按從租計(jì)征,還是從價(jià)+從租計(jì)征,怎么算
紙質(zhì)記賬憑證用多大尺寸是正常的
稅負(fù)稅負(fù)率是干嘛 明年做參考嗎?明年的收入和今年又不一樣
我怎么把*號(hào)之前的內(nèi)容去掉?主要后面的這些呢?
幫忙寫這個(gè)題目的分錄
機(jī)械租賃公司(一般納稅人)購入一臺(tái)融資租賃設(shè)備,收到融資租賃首付款稅率13%的專票,不含稅金額1000000元 稅額130000元,會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
怎么計(jì)提工資,社保,個(gè)稅,個(gè)人社保?需要分開計(jì)提嗎
老師老板在公司操作一切,然后工資私發(fā),不報(bào)個(gè)稅,什么都不簽名,就是逃避責(zé)任嗎?前面一直個(gè)稅是0申報(bào),他知道了不讓,然后就是非正常這個(gè)月,老師下個(gè)月怎么給他解正常,然后還按0申報(bào)給他報(bào)個(gè)稅
提單上面件數(shù)是555件,但是我們提交給稅務(wù)局下戶報(bào)關(guān)單只有135還有420件是另外一張報(bào)關(guān)單,我們提交資料的時(shí)候兩個(gè)報(bào)關(guān)單都要提交上去嗎?還是只要提交一個(gè)報(bào)關(guān)單?
誰能給我講明白這個(gè)原理,謝謝!