借:營業(yè)外支出-捐贈支出?30400%2B3952 唉,主營業(yè)務(wù)收入30400 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅3952 借:主營業(yè)務(wù)成本27400 貸:庫存商品27400
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200000元,市場不含稅售價為250000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32500元,會計(jì)分錄。
18日,將自產(chǎn)C產(chǎn)品100件直接捐贈給災(zāi)區(qū),每件成本為40元,不含稅售價為400元。怎么寫會計(jì)分錄?
某增值稅一般納稅人將自產(chǎn)的一批高檔化妝品贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100000元,無市場售價可參考,改企業(yè)此項(xiàng)行為應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額為()元。(成本利潤率為5%)
2.某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60000元,另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100 000元,無市場售價可供參考,該高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%的會計(jì)分錄
增值稅一般納稅人將自產(chǎn)的一批高檔化妝品贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100000元,無市場售價可供參考,則該企業(yè)此項(xiàng)行為應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額為()元。(成本利潤率為5%)
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中48、49扣除項(xiàng)金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對嗎
扣完個稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個納稅總額是在財務(wù)報表取數(shù)還是納稅申報表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補(bǔ)稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
股權(quán)原值怎么計(jì)算?注冊資金2000,只有A股東實(shí)繳5萬!B股東沒有實(shí)繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實(shí)收資本5萬,未分配利潤66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請問股權(quán)原值是多少,如何計(jì)算?轉(zhuǎn)讓價格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?
老師,賣二手車的公司,自己開反向票,說先去商務(wù)局備案,這是從電子稅務(wù)局開嗎?