同學(xué)你好 那你去年做分錄了嗎

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到去年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,怎么做賬,能抵扣嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,銀行一般是半年或一年才開(kāi)一次,而且是合計(jì)金額,那銀行扣收手續(xù)費(fèi)時(shí)和半年后收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理分別是怎樣的?現(xiàn)在銀行開(kāi)具的以前年度發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票可以入賬嗎?怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
收到去年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票專票,已在去年入賬,怎么做分錄
用第三方系統(tǒng)收取費(fèi)用產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi),日常做賬借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅。收到他們開(kāi)出的去年的手續(xù)費(fèi)專票,手續(xù)費(fèi)發(fā)票如何做賬
老師,21年發(fā)生的銀行手續(xù)費(fèi),現(xiàn)在給開(kāi)來(lái)了專票,該怎么入賬,手續(xù)費(fèi)去年都做過(guò)賬了,
老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問(wèn)題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來(lái)的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒(méi)變化
老師我想問(wèn)一下,公司買的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開(kāi)的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開(kāi)具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問(wèn)一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開(kāi)票收入里邊,一塊報(bào)稅。


去年只做了借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
那你今年收到發(fā)票直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票
紅沖以后,就做借財(cái)務(wù)費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款這種哈?
對(duì)的 是這樣的哦 這樣不影響今年的損益也不影響去年的
但是感覺(jué)認(rèn)證抵扣有點(diǎn)麻煩。。。打算還是開(kāi)具普票,直接按照借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)分錄做一正一負(fù)了。。。
同學(xué)你好 你開(kāi)普票就不涉及這個(gè)了
普票就不需要再做賬了哈?
可以不做 直接把普票附在去年分錄后面
老師,“?紅沖以后,就做借財(cái)務(wù)費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款”這樣的話會(huì)是不會(huì)影響去年損益的,因?yàn)橛浽诮衲?,但是今年的損益可能會(huì)差一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅
對(duì)的,這個(gè)不影響去年的