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老師,請問我公司收到采購發(fā)票50萬,實際我公司采購金額是40萬,對方是下次少開10萬的發(fā)票,請問我這次一套怎么做賬呀?

2023-07-10 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-10 11:15

你好 借:原材料 40 增值稅? ?這里是按照50萬的增值稅來做進去 貸:銀行存款 40 后面再來原材料的時候 借:原材料 10? ?這里就不考慮增值稅了 貸:銀行存款

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你好 借:原材料 40 增值稅? ?這里是按照50萬的增值稅來做進去 貸:銀行存款 40 后面再來原材料的時候 借:原材料 10? ?這里就不考慮增值稅了 貸:銀行存款
2023-07-10
這2種方式雙方都沒法做賬正確的做法是,供應商開負數(shù)發(fā)票體現(xiàn)折讓.
2022-09-16
同學你好 開發(fā)票一共開110的 第二種開四十萬
2022-09-16
您好!這個他可以去稅務局代開發(fā)票給你們
2022-06-21
您好,沒收到的先掛應付賬款上面,公司注銷時再處理
2023-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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