你好,那您選擇其中一個(gè)就行,如果您要是報(bào)賬,那您就找相關(guān)的發(fā)票。或者就是開(kāi)定專戶。
上個(gè)季度有一張8萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票對(duì)方開(kāi)了沒(méi)給我們,也沒(méi)和我們說(shuō),現(xiàn)在才寄給我們,這種情況要怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)公司,去年我們墊付了一筆農(nóng)民工工資,沒(méi)有走公司的賬戶(個(gè)稅也沒(méi)有申報(bào))現(xiàn)在合作方說(shuō)我們開(kāi)發(fā)票他們把這筆錢(qián)給我們,我要怎么做賬,個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好老師,我想咨詢一下我們還公司給客戶提供的貨物里有瑕疵,客戶在進(jìn)一步加工中發(fā)現(xiàn)的,會(huì)產(chǎn)生罰款和退貨,退的貨我們實(shí)際也沒(méi)有收到,但是我們發(fā)票都已經(jīng)開(kāi)過(guò)了,這樣要怎么處理???
單位發(fā)生的成本,我們已經(jīng)付錢(qián)了,也根據(jù)真實(shí)的資料暫估入庫(kù)了,對(duì)方公司就是一直不提供發(fā)票,后面也不提供,那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調(diào)整了這部分成本,后期查賬對(duì)于這邊業(yè)務(wù)稅務(wù)所會(huì)處罰我們?認(rèn)為我們沒(méi)有取得成本發(fā)票,我自己要怎么知道哪些沒(méi)有來(lái)發(fā)票?
我司欠對(duì)方的工程專修款已經(jīng)付清了,可是發(fā)票沒(méi)給齊,對(duì)方不開(kāi)過(guò)來(lái)了,要怎么辦呢?這個(gè)工程款前面對(duì)方起訴我司,走了調(diào)解程序,有調(diào)解書(shū),規(guī)定了要付款,我們還有一家公司還有點(diǎn)沒(méi)付,現(xiàn)在對(duì)方又不開(kāi)票過(guò)來(lái)還追款,前面調(diào)解書(shū)是其他人處理的,也沒(méi)注明沒(méi)收到發(fā)票,需要發(fā)票收到后在付款,沒(méi)有這項(xiàng)說(shuō)明,我們是有幾個(gè)關(guān)聯(lián)公司找了這家裝修公司,調(diào)解書(shū)把幾個(gè)公司的放在一起了,我們要怎么處理呢
1.由于我在后面做賬時(shí)反結(jié)賬改賬,導(dǎo)致我前三個(gè)季度預(yù)繳報(bào)表和我現(xiàn)在賬上的數(shù)字不一樣,這個(gè)咋辦呀2.第四季度報(bào)表和我賬上報(bào)表一致,但是季度平均值季末抄錯(cuò)了,而且加上前三個(gè)季度不一樣,四個(gè)季度季初季末都不一樣了,咋辦呀3.應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)交社保和應(yīng)付工資,由于我計(jì)提錯(cuò)了,導(dǎo)致賬面有余額咋辦呀
出差酒店住宿費(fèi)是不是記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?
老師我們有一家公司從慈溪市遷移到杭州市并且變更了名稱 法人 但是我們手里還有一些工廠用以前名字開(kāi)具的商品發(fā)票 沒(méi)有認(rèn)證 那我這些發(fā)票怎么處理還能用嗎 能紅沖后在從新用新的名字讓工廠開(kāi)具嗎
老師,我做好了成本管理制度,然后我修改了:可以這么跟領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)下 桂副總,我按您的建議補(bǔ)充了一下,確認(rèn)OK后是我發(fā)給傅總(老板)審閱還是您這邊
年末其他權(quán)益工具投資是不是以公允價(jià)值入賬確定賬面價(jià)值
老師,收到商票怎么做分錄,又背書(shū)出去怎么做分錄
退休返聘的怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣的話是不是不用轉(zhuǎn)出,可以一直不抵扣嗎,
公司對(duì)招聘退役軍人有什么稅收優(yōu)惠政策?
老師,老板成立了兩個(gè)公司,法人不是同一人,電子稅務(wù)局辦稅員都是我,兩個(gè)公司互相開(kāi)票涉嫌虛開(kāi)么?
如果給發(fā)了沒(méi)有發(fā)票,納稅調(diào)整就行了。